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具体这个分录怎么做?

2025-03-24 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-24 19:27

你好具体的什么业务的

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同学,你好! 借:固定资产清理5 累计折旧95 贷:固定资产100 借:固定资产清理2 应交税费-增值税(进项)0.26 贷:银行存款2.26 借:银行存款6.78 贷:固定资产清理6 应交税费-增值税(销项)0.78 借:营业外支出1 贷:固定资产清理1
2022-04-11
您好,在这之前应有一个支付分录。所以这笔分录 借银行存款0.01 贷其他应收款0.01
2023-05-01
收回已核销的坏账 借:应收账款10 贷:坏账准备10
2023-02-16
同学:您好。在明细里查一下在哪笔错的,把那笔的分录,红冲,更改为正确的。
2022-03-22
借,在建工程                             500000 应交税费 增值税   76800 贷,银行存款,总金额  借,在建工程  4万 贷,库存商品  4万 借,在建工程  45600 贷,应付职工薪酬   45600 借,固定资产 500000%2B40000%2B45600=585600 贷,在建工程  585600 借,制造费用  贷,累计折旧   1年,585600*2/5=234240 2年,(585600-234240)*2/5=140544 借,固定资产清理 585600-374784=210816 累计折旧 234240%2B140544=374784 贷,固定资产  585600 借,银行存款 350000-30000 贷,固定资产清理  210816 资产处置损益   差额部分
2021-04-22
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