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老师,请问暂估成本费用,跨年收到发票该如何记账

2025-03-24 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-24 09:53

可先做相反分录,再做有票分录
若发票与暂估金额一致,可直接附发票到去年

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快账用户6509 追问 2025-03-24 09:54

不用走以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2025-03-24 09:58

不用走以前年度损益调整。

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可先做相反分录,再做有票分录
若发票与暂估金额一致,可直接附发票到去年
2025-03-24
你好 来年收到发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-05-16
暂估入库 借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-03-31
借其他应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-04-26
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-05-14
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