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老师,公司25年2月补缴24年7月因少申报收入对应增值税附加税及滞纳金共1.2万元,如何账务处理?

2025-03-23 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-23 15:12

借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

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快账用户2239 追问 2025-03-23 15:14

少申报的收入现在更正补申报了,要冲减预收账款啊

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齐红老师 解答 2025-03-23 15:18

借:预收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费

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借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
2025-03-23
当时做了固定资产清理吗?
2025-03-17
你好,这个是借应收账款等待以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。 借:以前年度损益调整,贷你应交税费,应交城建税,教育费附加。
2024-07-29
一、小规模纳税人,按季度进行申报增值税。 二、如果是存在重复报税,可以向税务局申请退税处理。 三、至于说这些发票在2023年一季度补开具发票,此时,也是需要按开具发票的收入进行正常报税的。
2023-04-14
你好,需要计算做好了给你
2021-11-11
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