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Q

老师!我们是销售方,给客户的发票开多了,现在客户让红冲,这个可以冲吗?

2025-03-22 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-22 19:21

您好,可以的,先红冲,再开正数发票

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:22

老师,只冲不开,因为开多了所以需要红冲

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:25

你是指部分红冲呀,这个好麻烦的

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:26

嗯!比如说需要开180万,实际却开了190万,这个怎么办

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:29

你要对方先认证,抵扣了,你再部分红冲,

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:30

这个必须得她先认证吗?

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:34

我们开的是3%的劳务票

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:34

是的,部分红冲是这样的,你可以全额红冲,再开正数

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:36

那比如红冲50万,开正数只开40万这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:36

可以的,这个没有关系的

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:36

那这样要怎么跟税务解释?

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:40

他们一般不会查账,开错金额,很正常的

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:41

现在都联网,一有动静就能看见,这个问起来要怎么说

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:43

直接说打错了,重新开的

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:44

可是这不止涉及一张票,是四张,一月二月两个月开的

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齐红老师 解答 2025-03-22 19:46

你一负一正,这种没事的

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快账用户5837 追问 2025-03-22 19:47

比如这四张票加起来180万,我需要红冲180万!然后正数再开165万!这样税务问怎么回事儿,我应该怎么说?

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齐红老师 解答 2025-03-22 20:05

你不要一起冲,你分两个月冲

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齐红老师 解答 2025-03-22 20:06

只要系统没监测到就没事

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快账用户5837 追问 2025-03-22 20:07

嗯!老师,成本这块怎么冲?

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齐红老师 解答 2025-03-22 20:10

做负数分录就可以了

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您好,可以的,先红冲,再开正数发票
2025-03-22
你好,你们重新给他开就可以 对方进项转出 如果系统有滞后的话,会出现这种情况。
2020-11-02
对的是的,是这么做的。
2024-08-17
同学,你好 可以的,你开红字
2021-07-21
 你好; 如果你们地方 税务局允许你     部分红冲; 你可以先红冲27  即可 ; 如果不允许你部分红冲; 先去 开100的红冲发票;在开    73的   蓝字发票去即可   
2022-05-19
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