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老师,塑料袋,包装用的,发票上12000个,送货单8000个,我看到他们暂估的是10000个,我们收到这笔业务的发票,供应商跟合同上的不一样,听说是他们公司不给开发票,后来我们公司让其他公司帮忙开的票,不知道这样行不行2.7万的普票

老师,塑料袋,包装用的,发票上12000个,送货单8000个,我看到他们暂估的是10000个,我们收到这笔业务的发票,供应商跟合同上的不一样,听说是他们公司不给开发票,后来我们公司让其他公司帮忙开的票,不知道这样行不行2.7万的普票
2025-03-22 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-22 11:42

同学,你好 最终是需要发票入账的,并且发票和送货单的数量需要一致的

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快账用户3006 追问 2025-03-22 11:43

就这笔是让其他公司帮忙开的票,材料名称数量金额都是一致,只有开票销售方的信息不一样,可行?

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快账用户3006 追问 2025-03-22 11:47

这么说另一笔那个包装袋数量不一致是不是先不入账,让对方改呢?交代采购好久了这事他们也没有回复过来

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齐红老师 解答 2025-03-22 11:52

同学,你好 那只能后附说明,减少风险

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可以 委托书需要三方盖章签字
2021-01-28
对方没有要你们开材料发票给对方??这个按道理开发票给你们那这个是你们名义买,你们只需要开成品发票就可以,
2021-03-31
没事的,无票收入就行
2023-12-08
您好,这个可能不太适合开收条,收条一般是收了您公司什么资产,他这个是自己先给您们打款,你们再付款,建议您首先在合同内予以说明材料费是由你们代付,另外就是要他出具一个委托付款协议,说明他委托公司付某笔材料款多少钱,款项已打款到公司。 具体细则建议您还可以咨询下律师。
2021-04-17
同学,你好 合同里面写清楚就可以
2020-11-10
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