咨询
Q

老师,已发生成本业务,但未收到发票。如何暂估入账?等收到发票厚如何冲销?分录怎么做

2025-03-21 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 13:20

你好,今天可以收到发票吗?库存商品的发票没到吗?

头像
快账用户3051 追问 2025-03-21 13:31

是租别人车的业务,这个月收不到票,说要后面能开出来票的时候补。

头像
齐红老师 解答 2025-03-21 13:31

那直接做成本就可以,来了发票贴上,不要暂估

头像
快账用户3051 追问 2025-03-21 14:40

可是发票月份和做账月份不是一个月,没关系吗

头像
齐红老师 解答 2025-03-21 14:41

这个不要紧得,发普允许晚

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,今天可以收到发票吗?库存商品的发票没到吗?
2025-03-21
你好,没有发票你也可以做账,借消耗性生物资产贷银行存款 借库存额贷消耗性生物资产 发票到了之后借应付账款贷消耗性生物资产,借消耗性生物资产贷库存商品,借主营业务成本负数库存商品。
2021-04-17
借库存商品 贷应付账款暂估
2023-10-24
你好,材料暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 结账成本 借:其他业务成本 贷:原材料 下月初 借:原材料 红字 贷:应付账款-暂估应付款 红字 收到发票 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 调增结转成本 借:其他业务成本 差额 贷:原材料 差额 条件结转成本 借:其他业务成本 红字差额 贷:原材料 红字差额
2020-10-23
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×