同学你好 留抵就可以了,转出以后就不能抵扣了
老师您好,本期进项税额转出可以大于本期认证的进项税额吗,转出一部分上期认证的,这样可以吗?谢谢
老师,我对进项税额哪些该进项税额转出,我不是很清楚,有哪些课程可以推荐的吗?
老师,您好!我收了很多不能抵扣的进项税,然后都做了转出,本月进项税转出的数比较大,这样有风险吗
老师,我们一般纳税人,这个月销项大于进项很多,要交增值税和附近,如果下个月进项大于销项很多的话,可以退税吗?
6月份销项票比进项票多很多,税额很大,那么下个月来进项票可以做退税吗
收发类别、采购类型与销售类型在供应链管理系统中的重要作用。
老师,我们个体户是定期定额,不用做帐,但是有几个工人的工资,我需要做工资表吗?做了工资需要申报个税吗?法人可以给在这个工资表里做工资吗?
假设转入公司账户,备注了投资款50万 借:银行存款 50万 贷:实收资本 50万 计提印花税 借:税金及附加 125 贷:应交税费—印花税 125 这个分录对吗?
老师,你好,制造业投放的广告费用一般限额是多少不会触发税务红线,还有科技公司这边的广告费用税务红线
采购赠送的货没有发票,销售出去客户要开发票,可以开出去吗?
老师 暂估成本如果冲销不完怎么办
老师,您好,看一下这笔业务的会计分录如何入账,这个是融资租赁,直接租赁固定资产,图片的每期租赁,融资公司已开首期租金增值税专用发票,13%税率,价税合计34000元,不含税金额30088.5元,税额3911.5元,第一期租金增值税专用发票,13%税率,价税合计1606.5元,不含税金额1421.68元,税额184.82元,第一期到第六期是一样的已开增值税专用发票,第七期已开增值税专用发票13%税率,价税合计6522.58元,不含税金额5772.19元,税额750.39元,第一期到第七期租赁已经银行存款支付
发现有专票当时没做进项税,当成普票录了凭证,怎么办?
老师,你好,我想问下如果公司想要利润为0,这个交增值税的临界点怎么算?如果利润为10万,这个增值税交多少可以?
老师,供应商开发票专票3点/13点的,老板问怎么合适?选择哪个?3%的话就是我们额外加三个点,如果要13点的发票的话就需要我们加13个点,我应该怎么选择呢
老师问题是进项很大呀!老板有点隐瞒收入呀
不能隐瞒收入 要不然 入库和出库的不一样肯定不行
我们公司两套账内账外账
那隐瞒收入的对应的库存商品的发票不能入账 对应的这个库存商品这个也不能开发票
老师我们给客户开票18万款项没有收回,麻烦问一下老师怎么年度做汇算清缴呢?
应收账款不超三年没事的 账上确认收入了就可以
老师正常做汇算清缴是吧!
不一致就不能用的哦 除非你们是生产企业
老师除了工厂可以,其他企业不可是吧!
嗯 是这样的 自己有生产制造的才可以