你加收开票要交的增值税就行
老师晚上好,本公司注册时是小规模,期间有收到专票,全入成本,现在变更了一般纳税人,勾选发票有以前的专票,现在如何处理比较好???
老师,我公司以前是小规模纳税人,现在升成一般纳税人3个月了,现在发现以前是小规模纳税人时的一项销售额未开票,现在如何计算税额
请问,我公司是一般纳税人12月转为小规模纳税人了,之前一般纳税人期间给客户开的发票发现错了,现在要冲红重开,我还能按13%开负数发票,按13%开正数发票吗?
老师,你好,我想问下一个问题,我公司是一般纳税人,现在公司有种情况就是年尾最后两三个月的收入达到200万,可以转为小规模纳税人的吗?转为小规模纳税人有限制开票金额的吗?是转为小规模纳税人缴税好,还是保留一般纳税人好?
老师您好,公司去年12月前是小规模纳税人,12月转为一般纳税人。去年6月已申报未开票收入,现在如何开票做账?去年小规模免税,如果现在开专票,开几个点票?
老师好,总分公司之间借款期限税务局有要求吗,可以长期挂账不还吗
我们支出了一笔费用,但是发票暂时没有回来。会计做账的时候借:应收账款 贷:银行存款,等发票回来的时候借:费用 贷:应收账款,这样做账有没有问题?
老师请教一个问题,今天在会计聊天的时候,他们提到‘特殊性税务处理’这个词。想了解一下这个是什么,什么情况下要去做这个,做这个对企业有什么影响。第一次听说这个所以想了解一下。
老师 我想请教下企业所得税申报时自主研发、合作研发、集中研发的金额(工厂没有委托,只有自主)是等于利润表上的研发费用金额 还是等于加计扣除的金额
老师好,总分公司之间借款长期挂账不还可以吗
一般纳税人公司,我们采购货物的商家4月份把开了专票给我们,但是合同还没有弄好,这个专票我要怎么处理?账务和税务应该怎么处理?对应的收入合同和发票也还没开出来
老师好,药品有生虫,去年做了库存盘点报损,分录借:待处理财产损益10万,贷:库存商品10万,然后借:营业外支出10万,贷:待处理财产损益10万,现在想恢复,低价销售怎么做分录,是借:待处理财产损益-10万,贷:库存商品-10万,然后借:以前年度损益调整-10万,贷:待处理财产损益-10万吗
财政行政罚款不可以税前扣除么?
我们收了客户的延保服务费,再把延保服务费付给厂家。然后厂家再给我们返点。应该怎么做账?
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
现在对方单位不给加收,还有别的处理办法,因为金额也有点大
关键是当时你申报了未开票收入没?
没有申报
那么除非加收增值税,不然只能按13%开票了