一般情况下,如果员工在 2024 年已依法预缴个人所得税,且满足年度综合所得收入不超过 12 万元,同时不存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形,那么员工可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。但如果有以下情况则需要办理: 需要退税:即使综合所得收入不超过 12 万元,如果员工存在预缴税款多于应纳税额的情况,比如有符合条件的专项附加扣除在预缴时未申报扣除,导致多缴了税款,员工若想申请退税,就需要办理汇算清缴。 扣缴义务人未依法预扣预缴税款:如果存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形,即便年度综合所得收入不超过 12 万元,员工也需要办理汇算清缴。
老师成本票如果我们开全额开票的时候都要差额扣除的话,我是不是直接按取得的发票,做借主营业务成本,借应交增值税抵减税额贷,银行存款就可以了,然后按开出的全额发票税额直接确认应交增值税销项税额就可以了如果公司所有项目都是简易计税是不是也不能混淆扣除
劳务派遣公司按什么确认收入
小微企业怎么认定,或者认定标准是什么,老师
老师,工商年报,公司只有营业执照,没有经营,没有税务登记,企业资产状况信息怎么填
员工休产假期间,因税前工资高于生育津贴,公司每月正常计提税前工资,实际尚未发放。现员工收到社保直接打入的生育津贴,请问如何账务处理生育津贴这部分金额
我公司是软件开发企业,现在设了一个机制,就是推广个人给我公司推广一个用户就给20%返利,这20%相当于我公司的成本,但是又开不来发票,我想咨询一下,怎么把这20%的返利合理化入税务账,能代个人交个税开票吗?
老师,最近面试了个财务BP岗位,之前没有做过,只是在一个过期做过销售内勤工作,流程些都比较规范,现在对管理融资这块感觉比较陌生,能接住这个岗位吗
老师,汇算清缴里面,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》填的是哪个科目的数据?
呃,账上有现金500多500多万亏损,然后现金亏损500万,这样的话会有涉涉税风险,如何调账才能做好这笔账呢?用什么方法做呢?
欧老师接一下,其他老师勿接为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师员工专项附加扣除没有,填报为空的呢,汇算清缴扣除也为0吧
如果是有没采集那你现在也可以采集 如果没有那就直接就是领
是0,不好意思 打错字没及时发现
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢