计入应交税费-待认证进项
老师,收到的进项发票,如果当月不抵扣,要不要做账,或者要不要做分录,如果要,分录怎么做? 还有,如果没有销项,进项能认证掉吗?多余的税额怎么办?分录怎么做?谢谢老师
老师一般纳税人如果这张专票是因为招待产生不能抵扣的话,我认证平台要怎么做,我做账的话就不要做进项税转出这个分录
老师好,成本先入账 不抵扣进项 后期在抵扣进项 怎么写分录
勾选认证后分录怎么做呢 要不要在做分录时候全部计入待抵扣进项呢 如果我这样一直勾选的话,有没有什么影响呢?
如果进项>销项,不交税,不做分录,那余下的进项怎么办,留到下期继续抵扣,是吗
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
要抵扣的时候待认证进项转进项税额吗?
是的,就是那样做的
进项税额要和税务局的对上是吗
是的,跟申报系统一致
购买CA证书用于业务计入啥科目
那个计入管理费用-办公费