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那分录能写一下吗?,之前未交增值税在借方,借:应交税费——未交增值税2元,贷:应交税费——转出多交增值税2元,那么后期销大于进了,未交增值税在贷方,怎么冲平借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税6元,贷:应交税费——应交增值税——未交增值税6元,那么下月实缴的部分是4元,那么请问我怎么做分录把之前的借方未交增值税2元冲平呢,

2025-03-18 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 10:45

前期形成借方 “应交税费 —— 未交增值税” 余额的情况 当 “应交税费 —— 未交增值税” 在借方,说明前期存在多交增值税的情况。你之前做的分录 “借:应交税费 —— 未交增值税 2 元,贷:应交税费 —— 转出多交增值税 2 元” ,反映了多交增值税从 “转出多交增值税” 明细科目结转到 “未交增值税” 明细科目。 后期销项大于进项时的分录处理 转出未交增值税:当后期销项税额大于进项税额,产生应缴纳的增值税时,需要将未交的增值税从 “应交税费 —— 应交增值税” 的相关明细科目中转出到 “应交税费 —— 未交增值税”。你做的分录 “借:应交税费 —— 应交增值税 —— 转出未交增值税 6 元,贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 未交增值税 6 元” 是正确的,此时 “应交税费 —— 未交增值税” 贷方余额为 6 元。 冲平前期借方余额并缴纳税款:由于前期 “应交税费 —— 未交增值税” 借方有 2 元余额,可与本期贷方余额进行冲抵。实际缴纳税款时,只需缴纳冲抵后的差额部分。相关分录如下: 冲抵分录:实际上无需单独做冲抵分录,因为 “应交税费 —— 未交增值税” 科目借贷方余额会自动轧差。此时该科目贷方余额为 6 - 2 = 4 元。 缴纳税款分录:缴纳税款时,根据实际缴纳金额编制分录: 借:应交税费 —— 未交增值税 4 元 贷:银行存款 4 元 经过上述处理,“应交税费 —— 未交增值税” 科目余额就会结平。

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快账用户2857 追问 2025-03-18 10:51

总结一下就是,上期分录走在了借方未交增值税,和下期需要缴纳的增值税贷方差,是不用在用分录冲平的,那么这样借方不会一直都有余额

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:55

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2857 追问 2025-03-18 11:09

那么借方有余额会有关系吗?那如果接手一家公司,看到借方有余额,那么我怎么去看这是留下来余额已经交过税了,只是余额挂着呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 11:15

这个只要是实际业务就没事

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快账用户2857 追问 2025-03-18 11:18

那如果接手一家公司,看到借方有余额,那么我怎么去看这是留下来余额已经交过税了,只是余额挂着呢?

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快账用户2857 追问 2025-03-18 11:19

这个问题麻烦老师解答一下哈

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齐红老师 解答 2025-03-18 11:22

那你补做交税的分录

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前期形成借方 “应交税费 —— 未交增值税” 余额的情况 当 “应交税费 —— 未交增值税” 在借方,说明前期存在多交增值税的情况。你之前做的分录 “借:应交税费 —— 未交增值税 2 元,贷:应交税费 —— 转出多交增值税 2 元” ,反映了多交增值税从 “转出多交增值税” 明细科目结转到 “未交增值税” 明细科目。 后期销项大于进项时的分录处理 转出未交增值税:当后期销项税额大于进项税额,产生应缴纳的增值税时,需要将未交的增值税从 “应交税费 —— 应交增值税” 的相关明细科目中转出到 “应交税费 —— 未交增值税”。你做的分录 “借:应交税费 —— 应交增值税 —— 转出未交增值税 6 元,贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 未交增值税 6 元” 是正确的,此时 “应交税费 —— 未交增值税” 贷方余额为 6 元。 冲平前期借方余额并缴纳税款:由于前期 “应交税费 —— 未交增值税” 借方有 2 元余额,可与本期贷方余额进行冲抵。实际缴纳税款时,只需缴纳冲抵后的差额部分。相关分录如下: 冲抵分录:实际上无需单独做冲抵分录,因为 “应交税费 —— 未交增值税” 科目借贷方余额会自动轧差。此时该科目贷方余额为 6 - 2 = 4 元。 缴纳税款分录:缴纳税款时,根据实际缴纳金额编制分录: 借:应交税费 —— 未交增值税 4 元 贷:银行存款 4 元 经过上述处理,“应交税费 —— 未交增值税” 科目余额就会结平。
2025-03-18
你好,对的是的一直有余额的。
2022-07-07
同学你好,是可以的;;;
2022-01-03
你好,你是销项税额10进项5减免税2吗?这些数据吗
2022-01-03
你好  一借一贷就平了  
2023-12-29
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