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老师 社保其他应收款借方有余额 是要公司计提部分少计提还是怎么平账?

2025-03-17 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 14:58

借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

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快账用户1766 追问 2025-03-17 15:03

老师  摘要怎么写啊?

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:06

调整其他应收款余额

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这个要看您具体的明细账核对以后才知道
2023-09-13
您好,那您逐月核对分录,错误分录红字冲回,按正确重新确认
2021-12-24
借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保、1213.3 借应付职工薪酬社保,其他应收款个人负担的社保1213.3。
2025-03-12
你好,个人部分用广莱科目用其他应收款或者其他应付款。 单位的部分不计往来。
2024-03-05
同学,你看下计提不是计多了,就要红冲
2022-09-27
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