借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
计提社保分录如下: 借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,这个分录是啥意思?其他应付款在贷方是啥意思
老师,其他应收款社保费借方有余额怎么平帐阿?是之前沒扣到个人的部分。
老师,工资和社保计提后,次月应付工资借方还有余额,是社保公司部分,怎样处理分录?
老师 其他应付款的社保公积金有借方余额 是少计提了吗
老师是这样吗,本月这名员工该计提的社保就计提,未扣到款的这2部分社保(个人+公司部分)做分录的时候借方其他应收款个人部分,借方的应付职工薪酬社保费(含了这名员工的公司部分)贷方其他应付款社保局(个人+公司部分)
跨区域涉税事项状态为(已报验未反馈),怎么作废该事项,因为公司需要注销。作废按钮是灰色的。
请问项目管理公司暂估人工成本分录是怎么做的,借主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 那么我每个月冲暂估的时候怎么做分录
老师,请教一下,新成立的公司,非股东非法人(只是公司的普通员工)能不能成为开通社保账户的第一人?
老师你好!请问公司交车险里面包含车船税,这个账怎么做,需要计提吗?
老师,请问一下,小规模纳税人开5个点的普票,如果季度没有超过30万,是不是不用交税啊?
金蝶公司安装新系统发现总帐上固定资产原值与模块上固定资产原值差异50多万。帐上原值少,这个怎么调帐?
老师 小规模公司给一般纳税人开专票 税率是1%吗
老师你好,我们是4s店,售后工资提成按毛利润合适还是按毛利润合适,怎么算
个人报销款算错多给了,怎么退回公户。有几种处理方式
为什么是12月呢这道题为什么是12️而不是6月呢
老师 摘要怎么写啊?
调整其他应收款余额