您好,这个的话是需要加上零钱的,这个单独写借款单
从公户里我提出来的备用金,比如5000块钱,这一部分钱我已经在公户账单上写好凭证了,借库存现金 贷银行存款 然后这5000.块钱就是流动资金,比如我们公司员工陪客户吃饭,过来找我报销了,我从流动资金5000.块钱里给他报销的,那我还需要在公户的账单上写这笔款项吗?
练习现金日记账的登记和结账。【实训资料】某商品流通企业为增值税一般纳税人,4月30日现金日记账余额900元,5月份发生下列经济业务:应款1、1日,李兵预借专家1480元,出纳员用现金支付(现付501号。2.1日,用现金130元支付行政部门修理复印机费用(现付502号)。3.1日,开出现金支票向银行提取现金1500元备用(银付501号。4.1日,用现金226元支付销售部办公用品费用(含税)(现付503号)。5.2日,出售边角废料一批,开出增值税专用发票,收到现金556元(含税)现收501号)。6.2日,用现金支付行政部门零星费用124元(现付504号。7.2日,用现金61元购买零星用品,直接交付行政部门使用(现付505号。8.2日,开出现金支票,从银行提取现金1520元备用(银付502号)。9.2日,采购员预借备用金1440元,用现金支付(现付506号)实训要求:1.根据资料开设“现金日记账”并登记期初余额2.根据资料编收、付款凭证(或以会计分录代替)3.根据收、付款凭证登记“现金日记账”,并结出“本日收支合计及余额”
公司账户转钱到出纳卡上,出纳作为公司报销的备用金可以吗?做账可以直接记为 借:现金,贷:银行存款吗,或者还是需要记为借款?借:其他应收款-出纳,贷:银行存款,但是现金报销给员工怎么做账呢?是借:管理费用,贷:其他应收款-出纳还是 借:管理费用,贷:现金
老师您好 员工之前借支备用金5000元,在钉钉上提交了备用金借款申请单,现在有4300的发票入账,剩余700要退还给公司,需要在钉钉上再提交一个备用金还款单对吗?那对于这4300的发票怎么处理呀老师,是在还款单内上传相应的发票还是通过费用报销呢
朴老师, 请问销售出100元,平台手续费2元。实际收到的只有98块,2元手续费。借:银行:98、账务费用2 货收入等。2元是直接在100那里扣的!!我发票金额是100,这时出纳在做单的时候在出纳帳上是以98入帐登记吗
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
如果没写借款单可以吗,收费员留手里不上交
您好,这个不行,需要写的这个
但收费员手里备用金每天不一样,需要天天写吗
可以是一个星期一次,这个