您好,这个的话,后期是不用的了,这个
我们是商管公司,是区管委会旗下集团公司的子公司,承接区内一些房产的租赁,自己没有房产,其他公司管理房产,出租给商家还有一些公司员工短租,会收取租赁费,公摊能耗,给商家的一签签几年的合同,前几年免租金,后面几年打折收,每年折扣不同,单位要求我们按权责发生制确认收入成本,收入和支出匹配 问题1对于上述业务,收租金,房产不是自己的,这个算啥服务,用哪个税率?公摊能耗尼,用哪个,收取的水电费用哪个?分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的,有的开票,有的不开票,租金一般一次会交一段时间的,有短租,有1,2年的,还有好几年的,收取得租金啥时候交增值税?啥时候交企业所得税?不管开不开票,好几年的那种前几年免租是不是就收入为0,要求收入成本匹配,收入我要分批确认吗?增值税一次交了,但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗? 问题三成本这块,房产拥有者会一段时间给个成本明细,他给我们200.套,我们就签200套的合同,实际租出100套,那么成本我就分摊了,其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了,收入和成本的,但是既没开票也没收到票,我估怎么入账?票来了怎么做
老师,我们2020年是小规模纳税人,,2021年1月变更为一般纳税人,2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车,价税合计8128000元,税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元,现金付定金20000元,销售商已给我公司开具发票;同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同,融资成本总额为413608元,融资费用总额71572.32元,还款金额总额485180.32元,租期36个月,月还租金1988.12元,由银行每月划扣,奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元,奔驰租赁公司开给我公司两张发票,一张为融资租赁售后回租利息784.36元,另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月,我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师,这整个过程如何做账务处理?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
2.某大型综合商场为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)与其供货企业甲服装厂达成协议,按销售量的一定比例进行平销返利。从服装厂购进商品取得增值税专用发票,注明价款200万元、增值税26万元,当月按平价全部销售,月末甲服装厂按照协议支付给商场返利6.78万元。(2)向某食品企业销售电冰箱100台,开具的增值税专用发票上注明价款17万元,因买方在10日内付款,所以给予含税价款2%的折扣,该冰箱生产企业实际收到货款188258元。(3)销售2012年12月购入的自用小汽车1辆取得含税收入5.15万元(4)销售2019年6月购入的自用清洁设备1套取得含税收入7.91万元(5)当月从某公司(增值税一般纳税人)租入一机器,取得的该公司开具的增值税专用发票上注明的租赁费2万元,该机器既用于经营,又用于职工福利。(6)上月销售的货物在本月发生销货退回,退还给购买方价税合计1.13万元并按规定开具红字增值税专用发票。(7)销售散装白酒60万吨,取得不含税销售收入120万元,同时收取包装物押金5万元;当月另销售啤酒20万吨,共取得不含税销售收入80万元,同时收取包装物押金8万元
我是代理记账公司的会计,请问代理的一家企业,这家企业融资租入设备,设备是卖给别人的,买家给我们付分期款,我们给融资公司付分期款。本来我们公司属于分销商,只是赚取介绍客户的提成,但是上级分销商要求我们提供设备销售的贷款担保,所以是融资公司与我公司和上级分销商三方签订融资租赁协议,我公司再把机器销售给卖家,目前因为我公司未确认分期销售的收入,导致产生税款和滞纳金,请问这个责任我要承担吗?一个月我们代账公司收800元代账费。我当时没确认收入是因为没取得整机发票,融资公司开具的租金发票,合同里也明确说明租赁期间机器不属于我们公司
老师晚上好,24年度,已做固定资产清理了,25年对方又退回来,我现在按之前的已冲回后,回到当时价再次折旧到25年2月份,现在发现了2月的收入和开票收入对不上,有没有关系
老师 是这样的,有一个员工报销12-2月份的清洁费,我们们又要求我计提当月清洁费-借:管理费用-清洁费267 贷:其他应付职工薪酬267 那剩下的我需要报销给员工的费用该怎么做账啊
老师,个税查不到任职受雇,在一家公司他们注册公司财务负责人是我想解除投诉申请?
老师有利润分配表的年报吗
土增清算算出来的税额需要减去已经预缴的土增税额吗
您好老师,我们会计做账时遇到了钱本来拿来是老板,但是银行存款的时候公司的会计或者员工去银行存款时对账单上面出来会计或者员工的名字显示出来,我以前做账时 借:银行存款 贷:其他应付款~老板 然后摘要写的时候注明来源,但是我们公司邀请审计的时候他们说不行,这种情况下最好的处理办法什么?
这题括号里面怎么减两个 800?
老师,这个是个体户,待办里边没有,但是提醒申报期,是还有没报的税吗?
去年11月的税款更正申报了,现退税3万,请问这个怎么做账
外币账户的余额是人民币数,但流水中是美元数,这怎么做账