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那就是说我们在填申报表时,填只免不退,我们就显示不了免抵税额是吗

2025-03-16 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 11:15

您好,是的,这个显示不了

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快账用户8517 追问 2025-03-16 11:16

那我们要交免不退的附加税呀

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齐红老师 解答 2025-03-16 11:20

这个免了也没有附加了

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快账用户8517 追问 2025-03-16 12:46

老师我想问一下,免抵税额抵内销项税额在纳税申报表上怎么填报呀

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齐红老师 解答 2025-03-16 13:07

出口退税免抵税额在纳税申报表中的显示,主要是填列在“应纳税额减征额”栏。具体来说,根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》,纳税申报表中的第23项“应纳税额减征额”栏数据,就是用来填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额,这其中就包括了免抵税额。所以,您在填报纳税申报表时,应注意将免抵税额正确填列在该栏次。

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快账用户8517 追问 2025-03-16 13:09

是填那个栏次呀

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齐红老师 解答 2025-03-16 13:33

纳税申报表中的第23项“应纳税额减征额”栏数据

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您好,咱是小规模申报么,季度 不满30万普票的申报,免税那个表都可以不申报, 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024-09-22
您好,你把主表和减免税明细表拍了看一下
2021-01-14
你好,你们看的是医疗服务的吗?不用备案,直接减免就可以
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对的是的,不交税抵扣不了的。 不能填写23行 对的是的两个表,同时填写,自己手动填写,没有关联关系,自己填写的。
2021-12-08
你好,免税销售货物一栏里面填写不了吗?
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