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老师您好,我想问下就是我账上进项发票数字正确,但是我实际认证的时候多认证了一张发票,多认证的这张是对方开错了的,我还不能入账,老师这种情况账务上需要怎么处理呢,

2025-03-14 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 11:56

那么那个申报的时候进项转出就行

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快账用户2328 追问 2025-03-14 12:02

就是这个认证的是3月认证并缴纳的,我是不是要在3月做进项税额转出,然后4月份正常申报就可以了老师,

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齐红老师 解答 2025-03-14 12:05

是的,就是那样操作的

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那么那个申报的时候进项转出就行
2025-03-14
你好,进项税抓呢转出你认证的这个
2025-03-14
您好,您的操作流程是对的。 做账思路是,把原来做账的分录冲出来,再做正确的分录。
2022-01-14
你好需要做进项转出 申报的时候不进项转出
2021-01-29
5月份红冲掉,流程是你说的没错
2023-10-12
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