你好,是的。你是不是平时没有拿到发票
请教一个个税申报的实务问题:甲公司本月发放8月的工资,但是某员工1-7月的工资都是在乙 公司申报的,且没有缴过个税,8月的工资金额+1-7月的工资金额超过了减除费用,按计算是会产生税金的,请问在甲公司申报时,系统会自动相加甲、乙的金额吗?是在申报8月工资的时候扣税吗?(该员工在系统里两公司的入职日期都是2020.1.01,所以两公司系统里的减除费用都是满额的)。还是说因为入职日期都是1月,所以系统现在不会算甲乙申报的总计数,而是在汇算清缴的时候总计呢
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
个体工商户,在申报经营所得的时候提示:您填写的成本费用与系统测算的金额差异过大,,这个是怎么回事,以前记得是没有这个提示的
找朴老师解答一下问题 前几天向你咨询过,进项不足的问题,就是销项收入高,进项少,进项少原因材料成本低,进项票不够抵扣,会多交增值税,企业所得税,造成税负高 我向老板提出了这个问题,老板就说买票或让供应商将价格开高,我说不管怎么样方式都有风险 然后,我提议说能不能销售收入降下来,少收入,少开票,进项票就不会缺那么多了,老板说都行不通,客户是要做出口退税,还有这个价格也是我们这边报价过去的,客户按我们报过去的价格加大10%给到了我们,老板问我这10%能不能抵掉我们所交的税 我的问题是客户加大给我们工厂的10%,能不能满足材料成本,人工成本,制造费用,各种税费,这个应该怎么倒推算才是合理的
你好我找的外账会计换了一家现在需要电子账套他说删了没交过来一年了
个税系统去年5月和6月申报了一个人工资,现在他投诉未在职,需要更正,先遇到以下几个问题需要处理麻烦老师帮忙解答 1.更正24年5-6月个税,是不是只能去线下税务局更正了 2.更正之后分录怎么做,做在当期(2025年)怎么操作? 3.如果不走在当期,回到(2024年账上)怎么做,是做在当期还是往期呢,那种方法更好? 辛苦老师回答一下
买进来的东西 经过裁剪一下买出去 计入成本还是销售费用?
老师,发现公司的账做的不对,重启账套,那电子税务局之前的报表也要相应改吗
建筑公司一般纳税人劳务发票开几个点呀
老师,独立站3500属于什么费用,怎么做凭证
老师 核定征收的个体户能开专票吗?开专票会变成查账征收吗?
请问一下,工资薪金支出及纳税调整明细表,第一行工资薪金支出就填写计提的工资吗?还是计提的工资和公司缴纳社保部分的合计数
老师,申报增值税跳出来这个问题,帮我看一下要怎么处理
老师您好,保险缴费基数最低4113元/月,最高缴费基数20565元/月,那我理解为年度最多可以缴纳保险20565*12*保险比例(养老8%+医疗2%+失业1%)=27145.8元,多余的保险缴纳不能作为专项扣除金额,这么理解对吗?老师