你好,这个要看你自己打算把税负率做到多少?你是一般纳税人吗?
老师,你好,我想问一下如果我给销售方开10万票,进项税怎么抵扣(增值税专票),如何计算开多少金额的票?
你好,老师,请问每个月公司要多少进项发票去抵扣,这个怎么算?
你好,假如我这个月销售400万,不含税销售额3539823.01,销售税额460176.99,假设进项发票价税合计一共有200万,怎么算税负率 呢,怎么知道我这个月需要回来多少进项发票 才算是正常的呢
问下老师,工业企业有出口有内销的需要抵扣多少进项税额怎么算?假如,内销46万,外销人民币230万,自营出口,税率13;内销税负在3%,那进项怎么算?怎么控制
你好,老师,餐饮行业开出去的专票不能抵扣,那餐饮行业交增值税,不是销项说减去进项税吗?他交的增值税应该怎么算?谢谢
自然人电子税务局申报个税本期累计收入不可小于上期累计收入与本期之和,怎么修改
我们对私实际应收90000元货款,客户对公转106000块,我们开票,收10个点税,对私退回,应该退多少
客户打公款106000元含10%的税点,实际货款是90000元,应该退多少给客户
老师,小企业会计准则,补计去年的费用必须要用利润分配吗?直接记入当期不行吗?
银行承兑转让失败提示业务接收方的企业未报备或业务办理渠道、机构代码、或银行账号填写错误
老师好,汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度,有个小企业会计准则,老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧?
期末结转余额借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ,为什么是借方呢,借方不是减少吗,可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
你好是的老师
老师北京餐饮行业不是2-3吗
你好,是的,你可以按照3%来算。
50是不含税,进项税额是多少怎么算?
你好,这个其实就是50万乘以3% 就是你需要的进项税额。