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我们是品牌方委托我们在抖店上销售商品,所有费用对方负责,抖店有个积分补贴要我们开票,品牌方又会把这个票开还给我们,那这笔怎么做账

2025-03-12 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 13:49

借银行存款 贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款

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快账用户3152 追问 2025-03-12 14:00

那我是借抖店 进项 贷品牌方。借抖店 贷销项(金额是销项金额)

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快账用户3152 追问 2025-03-12 14:02

因为这笔抖店的补贴和品牌方对账的时候是没有算上去的,这笔钱是要还给品牌方的

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齐红老师 解答 2025-03-12 14:04

你好,你支付给品牌方,品牌方那边给你开发票不就是你的成本?

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快账用户3152 追问 2025-03-12 14:08

品牌方是委托我们代卖,我们只赚佣金,这笔费用是因为抖店有积分需要我们开票,那这笔税就要我们承担了,所以品牌方要开给我们同等的发票来冲掉这个税

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快账用户3152 追问 2025-03-12 14:10

这个积分是抖店补贴给商家的钱,所以需要我们开,那这笔补贴的钱也是要还给品牌方的

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齐红老师 解答 2025-03-12 14:10

如果是代收代付,你不要开发票出代收代付的证明。

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同学你好 是谁给客户开发票
2022-03-29
依描述,会有两块钱重复缴税
2021-09-08
1.当每年支付给委托方费用时: 借:运营成本/管理费用 贷:应付账款(委托方) 1.当从民政部门收到补贴款时,因为这笔钱实际上是给到经营方(即你们公司)的,但因为备案问题先到了委托方账上,所以需要记录为一笔“其他应收款”。 借:其他应收款(委托方) 贷:应收补贴款(民政部门) 1.当领导决定用补贴款抵扣欠委托方的费用时,需要冲销之前的“应付账款”和“其他应收款”。 借:应付账款(委托方) 贷:其他应收款(委托方) 1.最后,确保结余为零或者反映实际的未结清余额。如果补贴款大于或等于欠费,那么上述分录后的余额应为零;如果补贴款小于欠费,那么“应付账款”仍会有余额。
2023-12-07
你好; 安装费你们是先收款了。 那你们就得开票安装费给客户的; 你们要去增加下范围在开 。然后售后房那边开票给你公司做成本
2022-03-25
你好; 你这个销售出去; 开专票;做收入结转成本即可; 你们属于批发零售的
2023-08-08
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