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老师如果把25年前三个月发票登记在12月,税金也同时到12月了,但是跟25年前三个个月增值申报表又不一样了,因为这个公司都是当月发票当月抵扣申报,老师麻烦看一下和宋老师聊天,那边部门继续提问了

老师如果把25年前三个月发票登记在12月,税金也同时到12月了,但是跟25年前三个个月增值申报表又不一样了,因为这个公司都是当月发票当月抵扣申报,老师麻烦看一下和宋老师聊天,那边部门继续提问了
老师如果把25年前三个月发票登记在12月,税金也同时到12月了,但是跟25年前三个个月增值申报表又不一样了,因为这个公司都是当月发票当月抵扣申报,老师麻烦看一下和宋老师聊天,那边部门继续提问了
2025-03-12 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 13:03

你好,把25年前三个月发票登记在12月,是销售发票还是采购发票?真实业务可以暂估

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快账用户4337 追问 2025-03-12 13:09

设备公司,租赁业务,成本票真实业务也是对应24年销售收入的项目老师

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齐红老师 解答 2025-03-12 15:23

那就24年暂估,28年收到发票红字冲回暂估,再按发票做账,发票做25免账套

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12月份的收费,申报表先计入未开票收入,同时按照权责发生制在会计做账时计入12月份,增值税发票在明年1月开出,增值税计税收入与企业所得税收入是一致的。
2020-12-15
3月申报表显示期末应交余额是正数,没有多交。之前未开票交税,只要后期做一笔开票不申报就可以抵平
2019-07-20
你好,重开发票,按报关单出口对应的日期开票,不然退税那里审核会不通过。之前汇率不对应的,如果跨月了就红冲再开,当月的直接作废再开
2021-08-01
对的是的,2月份申报 可以
2025-01-23
你好,如果你公司却有偷税漏税而且他知悉内幕,那么你们权衡利弊只能息事宁人,给他工资走人,金额也不大。如果他只是虚张声势,你们自身没问题,可以根据协议起诉的。具体操作,建议咨询专业律师。
2022-03-14
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