您好,社保是当月申报当月的
老师好,问你一个个税申报问题,我现在3月申报个税,税款所属期选2月,但是用到的数据是2月份实际发给员工钱的工资表对吧,也就是说不是非的是2月工资表,这样理解对不
老师,这个月实际扣了社保2个月的,等我申报实际缴纳2月份个税的时候可以在个税上可以扣2个月的嘛,下个月也是没交实际也不用是吗
老师,想问一下,我们公司经常性年底一次性发一年的工资,个税申报我都是次月申报上月的,比如3月申报2月的,但是实际上工资没有发放。这样做对吗?
老师好,之前申报个税的时候都是5月报4月的,不准确,我才知道个税应该收付实现制,因为我们是次月发工资的,所以这样的话,就应该5月报4月的表应收实际是3月实发工资的数,这样理解对吗
老师你好,1月工资是10万,2月份发放,2月份申报个税是不是应该0申报,3月份个税报2月份实发的10万,这样理解对吗
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,家具
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。可以帮忙算合理的税负率吗?家具的
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。这样是不是还有交1870.2税费不想交的话,可以帮忙算合理的税负率吗?
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。这样是不是还有交1870.2税费不想交的话,按81249.85开回来吗?。可以帮忙算合理的税
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。这样是不是还有交1870.2税费。不想交的话,是不是按81249.85开回来
某公司于2021年初,购置一条生产线,年利率为10%,现有以下四种可供选择的付款方式:方案一:2023年末一次性支付200万元。方案二:2022年至2026年每年年初支付40万元。方案三:2021年至2023年每年年初支付60万元。方案四:2022年至2024年每年年末支付70万元。要求:(1)计算方案一付款方式下,支付价款的现值。(2)计算方案二付款方式下,支付价款的现值。(3)计算方案三付款方式下,支付价款的现值。(4)计算方案四付款方式下,支付价款的现值。(5)选择哪种付款方式更有利于公司。(全部写出计算过程。)
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人,是销售货物,81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。这样是不是还有交1870.2税费
81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人。是销售货物。81243.85*80%=64699.88=进项成本票。税率13%。这样是不是还有交1870.2税费
老师,税务年报就是第四季度的数吗?
含税金额81249.85是天猫要求开票的销售额,要求这笔销售额有成本票,请问我们应该开多少成本票呢?进项要开多少,一般纳税人。是销售货物。81243.85*80%=64699.88=进项成本票按13%开
不对,3月申报2月2月实发是1月的,这也是学堂的一个老师说的,请帮我核实清楚
实际工作是当月申报当月的社保,我每个月都申报
社保都是当月申报当月的,你说的是发工资,那么这个月发上月的,就是扣上月的社保
怎么会这样呢 ?本身你报税的时候 就是3月15日申报2月的税务啊
报税是当月报上月的,但社保是当月申报当月的
可以找当地社保局核实,我们这边是当月申报当月的社保,我每个月都申报,不会骗您的
是我写错了,在说是个税,从头到尾说的是个税
个税是当月申报上月的
上月的数据呢 是上上月的工资吗
是的,这个是上月的工资,按上月的工资来申报
如果没有发 是不是就是按0申报了
没有发,可以按实际的来申报,可以晚点发的
不是得15号之前吗 那就是0申报是吧
如果你出了数据,在15号之前可以据实申报的
只是出了数据并没有发 就跟账上对不上了啊
怎么对不上了,你挂在应付职工上面呀,这个代表是没有发的
你计提的时候不是计提到应付职工了吗
我一直认为的是实发出去的才对啊 不是根据实际发放了 才对吗
是按应发的来计提的,而且也是按应发的来申报
我以为是实发的呢 我写了0申报能行吗
那你下个月就要一起申报两个月了,你可以更正申报的