您好,分录不用成本转出的,交多少税做分录就好,这是以前年的吧 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
老师,这个月进项税转出95万,除了进项税需要转出,当初根据进项税发票列支的成本或者期间费用税务局不承认,不允许所得税前扣除,让补企业所得税,请问我需要怎么计算这个企业所得税
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
老师,21年的成本需要转出5万,对应进项税额不需要做转出 ,那22年这笔账怎么做呢,包括补缴的企业所得税,整体分录老师帮忙写一下
2022年12有一张发票,税务通知进项要转出来,成本也要转出来,补交企业所得税,请问这些分录怎么写?
老师 有一笔帐进项做了进项税转出来 转出后要转成费用 费用那笔分录怎么写
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
公司有一个美金账户用的很少 一直没有建账,我现在想要补上去,需要怎么操作才能确保完整性
小规模纳税人收到一张专票产生的风险疑点这个要怎么办
公司在国内采购了几台二手发电机,发电机的原产地是美国。会影响退税吗?
请问老师,先申报年报,还是先申报所得税(汇算清缴)
老师,我们厂租是49000,然后要交税点钱3600,我算成本的时候把这个税点钱也加进去了,就是厂租成本52600,这样可以吗
老师,取得进项发票普票,申报印花税需要扣除税额吗?
老师,我们是跨境电商,每个月也不开发票,收入报多少合适。
你好,我们公司和员工到另一个公司上了半个月班,那我们开票收款,发票开什么类目呢
老师,党建经费是按什么计提,按多比例计提?