同学你好。我给你解答
老师,取得进项发票普票,申报印花税需要扣除税额吗?
老师,2024年全年进项发票都没申报印花税,销项发票印花税正常申报了,这月补申报去年的进项印花税可以吗,会不会有什么风险?
2023年材料采购发票,入在建工程,2025年可以正常入账吗,2026年汇算清缴需要调整吗?
你好 老师 怎么没有培训行业的实操讲解
老师,股东转入注册资本,可以转到公司名下的一般存款账户吗?
请问老师,数电发票,我这已经抵扣了,对方还能红冲吗?
老师,公司本月没有营业收入,只有一笔营业外收入,是对方合同违约收入计入了营业外收入并缴纳了增值税,请问这部分收入要交水利基金吗?
现在应付职工薪酬有余额,但支付过了,不然银行余额会不对,但不知道这个应付职工福利余额怎么有了
你好,我们是挂靠方,这张表我有点看不太懂
老师你好,我们是民办盈利性一般纳税人学校,我2月收到139.22元个税退费手续费,这个如果账务处理以及这个钱需要申报增值税吗?
老师采购金额达到一定时候,供应商返现怎么做账报税呢
这个是这样理解的, 可以看做是对方打折, 那么。就在最后一次交易时。发票上扣除这个返利。 相当于 购买的无票降价了。
老师具体说下,发票怎么开票,具体怎么做账报税呢
比方说, 原来 100,返利=10 现在就开票 90 就行 借 管理费用 90 贷 应付账款 90
2老师这个会计事务所给我两个公司做审计报告的发票,开票对吗两个不同开票内容其实一样入账全额抵扣企税吗,是算到2025年费用影响25年损益吗
3这个发票酒怎么做账报税呢有限额扣除吗
前面 2 个是计入 25 年费用,全额抵扣所得税。 主要是 发票内容。是否不合理。是真的出具审计报告了吗
第三个 计入业务招待费。 有限额抵扣