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老师,你好,供应商开给我们的进项发票是3月4日,我也是3月4日勾选确认的退税,我现在离线申报退税,自检申报总是提示该发票无电子信息,我想咨询下这张发票大概什么时候会有电子信息,因为这张报关单是去年的,四月申报期不能申报的话就得提供资料。

2025-03-11 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 15:36

一般情况下,发票电子信息传输到退税申报系统可能需要一定时间,通常在勾选确认后的 1-2 周左右,但也可能受多种因素影响: 税务系统数据传输:税务部门内部各系统之间的数据交互和同步需要时间,如果近期数据传输量较大,或者系统出现临时故障,会导致信息延迟。 发票开具方信息上传:若供应商上传发票信息不及时、不准确,也会影响到您这边获取电子信息。 由于您这张报关单是去年的,情况相对特殊,若在 4 月申报期前还没有电子信息,为避免影响退税申报,建议您提前准备相关资料,如进项发票原件、报关单、业务合同等 ,按规定提交给税务机关说明情况,以完成退税申报流程。

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快账用户1993 追问 2025-03-11 15:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-11 15:49

满意请给红五星好评,谢谢

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快账用户1993 追问 2025-03-11 16:00

老师,你好,再问下,是不是供应商把这张发票申报了增值税,才能看到电子信息啊

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齐红老师 解答 2025-03-11 16:02

只要开出来就可以看到

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亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
负数发票开不开不影响进项转出 但是红字信息表开具的次月你就得申报了。你看一下红色信息表是几月份开 20行它一般都是自动出来的。
2024-10-23
你好 你这个情况 还得找大厅 大厅帮助申报 要大厅不能直接申报 是可以更正 我之前自己作法 是单位人给0申报,之后大厅该表 您可以问下您们大厅这样可以吗
2021-07-03
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
同学你好 收到的是专票就可以勾选抵扣的
2021-09-14
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