开票时直接做:借应收账款,贷主营业务收入
老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
我们是律所,律师费由律师转进对公账户,去年没进款先开了一张发票,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷应交税费,后来她进了一笔款说是新案件,账上记借:银行存款,贷:预收账款,今年年初律师告知不是新案,是这一笔开票未回款的,我可以直接记,借:预收账款,贷:应收账款吗
2022有一笔收入做错了,当时就没收钱,写了现金。没挂账。 借:现金(这个科目错了) 贷:主营业务收入 应交税费-销项 然后过了几个月公户到账了,挂往来了。 借:银行 贷:预收账款-*** 2023年我怎么调这个预收账款-*** 科目。
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
好的,谢谢老师
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