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老师,建设电厂项目,建设方转售电给施工方,先是给国网交10万电费,再给施工方开6万电费销项发票,怎么做账?

2025-03-10 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 19:56

这个电费的发票是电网开的还是建设方

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快账用户9353 追问 2025-03-10 19:59

电网给建设方开,建设方又给施工方开,上面写了转售电

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:02

借预付账款,贷银行存款10万, 借应收账款6万, 贷其他业务收入, 应交税费、 借其他业务成本,贷预付账款

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:03

不对,不是这样

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:04

你们预付给电网借预付账款贷银行存款10万,然后你们开了发票,开了发票你得做收入,你不做收入还是做什么?

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:04

哪一个不是哪一个不对呀。

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:17

被审计单位,做的账,借:在建工程-待摊-管理费-水、电1000000,借:进项税1300,贷:银存:10013,转售电:借:在建工程-待摊-管理费-水(-361392.59 ) 其他应收款-代垫款 408373.62 贷:销项税46981.03,这个那里有问题呢?

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:18

忽略进项税金额和银行存款金额,就说这个分录那里有问题?

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:19

不做在建工程 施工方给你开到工程发票的时候,你才做在建工程,不是吗?施工方给你开的发票里面包含着水电费的情况下,那你怎么做?再做一遍在建工程吗?不重复了?

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:22

施工方的结算里不包含水电费

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:25

为什么不包含水电费呀?他给你完施工。只有材料、人工、机械,没有水电吗?他不用水电,这里属于它的成本,它不包含在这里面? 不包含在这里面的情况下,应该是电网开给你单位就可以了,你不用开出去。那你为什么要开出去?

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:27

施工方从建设方这购电,上面写的很清楚

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:29

这个电是用在哪里呀?不是施工方给建设方建设吗? 还有你那个做法就是增值税销售额和所得税销售额不一致怎么解决? 税务预警的

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快账用户9353 追问 2025-03-10 20:31

晕,你回答的乱七八糟的

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齐红老师 解答 2025-03-10 20:41

这个电是用在哪里的, 它上面的做法,增值税的销售额和所得税的销售额不一致,怎么解决?就这两个问题

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快账用户9353 追问 2025-03-10 21:13

建设方给国网交电费,施工方从建设方这购电,建设方给施工方开13%的销项电费发票,电当然是施工方用在建电厂项目上

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齐红老师 解答 2025-03-10 21:23

他是用在建筑项目上, 他开施工的发票里面肯定包含着电费的,因为他不能吃亏呀。他不可能他自己花了6万块钱电费,他自己来承担 还有你做在建工程最后在建工程也没有增加 什么意义 你现在问下审计增值税销售额和所得税销售额不一致怎么解决 开了发票不做收入吗 我们是销售给他电 不是代收代付

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快账用户9353 追问 2025-03-10 21:35

施工方在结算工程款的时候,他6万的电费是从工程款扣除的,他开的进度工程款票的时候怎么能包含电费呢?

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齐红老师 解答 2025-03-10 21:43

为啥扣除6万开发票 你们没看懂这个 a销售给b电费6万 b给a施工100万 100万包含电费 如果100-6按这个开发票 点费的A不能开给b 属于a的成本 电网开给a a拿来做在建工程

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快账用户9353 追问 2025-03-10 21:45

就上面在建工程-待摊-管理费用-水、电这个分录,建设方他从国网购的电计入在这里面了,扣回施工方的电费的时候,建设方给施工方开了13%的销售电发票,他又冲减了在建工程-待摊-管理-水、电,这么看,所得税哪里有问题?只是增值税和收入不匹配

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齐红老师 解答 2025-03-10 21:50

增值税销售额60,000÷1.13 所得税没有这个销售额呗 这种税务局查到要求整改

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这个电费的发票是电网开的还是建设方
2025-03-10
您好,建设方向国网缴纳电费时 借:其他业务成本6/原材料-电力4 贷:银行存款 10 向施工方开具电费销项发票时 借:银行存款/应收账款 6 贷:其他业务收入 5.38(6/1.13) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 0.62(5.38*0.13) 施工方账务处理 借:工程施工-合同成本-其他直接费用-水电费 6 贷:银行存款/应付账款 6
2025-03-10
您好,借:其他业务成本 进项税 贷:银行 借:银行 贷:其他业务收入 销项税
2025-03-09
同学你好,建设方交电费时,借,预付账款等科目,13万元,贷,银行存款,13万元,施工方购买时,建设方,借,银行存款等科目,6万元,贷,其他业务收入,6万元/(1+增值税率),应交税费应交增值税销项,6万元*增值税率/(1+增值税率)。
2025-03-08
同学你好,如果是转售水电费发票,是计入其他业务收入;
2022-03-11
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