这个电费的发票是电网开的还是建设方
建设方开具给施工方转售的水电费发票计入什么科目,建设方的账目
老师,A公司是建设方,B公司是施工方,A向国网交了13万的电费,进项税13%,现在a向b卖6万块的电,怎么做账?
老师,基建项目建设中,交给国网电费13万,税率13%.怎么做账?
建设单位给国网交了13万元电费,施工方为给建设方建设电厂项目,从建设单位购买了6万元的电费,建设方怎么做账?
老师,电厂工程项目在建设中,建设方给国网先交电费,然后在转售电给施工方怎么做账?
会计信息采集要求上传的会计工作经历模板,哪位老师有发一下,谢谢
老师晚上好,记账凭证分收款凭证、付款凭证和转账凭证,应收而未收,应付而未付的如何填记账凭证?
老师,请问这个是什么意思了?
1月开了发票,异地跨月了还没预缴,税局让写情况说明怎么写
小规模汇算清缴有单独的课程吗?
老师,重点人群减免东莞是怎么计算的。多少钱一个,每个月怎么算减免额?
老师,我用vlookup函数取数的时候。有些数据总是带不过来,这块如何处理呢?
因为生产产生的成本,先确认无法将某一个费用明确确定时归属于何方,不是人工也不是材料,然后再按照一定的方法将它们分配到各个人工或材料的成本中体现为归集到生产成本科目中最终分配到各个具体的产品中去。这么想对吗?
老师,工程完工了,看哪个科目能知道一共结算了多少钱?
请问,老师,个税可以放到税金及附加里吗
电网给建设方开,建设方又给施工方开,上面写了转售电
借预付账款,贷银行存款10万, 借应收账款6万, 贷其他业务收入, 应交税费、 借其他业务成本,贷预付账款
不对,不是这样
你们预付给电网借预付账款贷银行存款10万,然后你们开了发票,开了发票你得做收入,你不做收入还是做什么?
哪一个不是哪一个不对呀。
被审计单位,做的账,借:在建工程-待摊-管理费-水、电1000000,借:进项税1300,贷:银存:10013,转售电:借:在建工程-待摊-管理费-水(-361392.59 ) 其他应收款-代垫款 408373.62 贷:销项税46981.03,这个那里有问题呢?
忽略进项税金额和银行存款金额,就说这个分录那里有问题?
不做在建工程 施工方给你开到工程发票的时候,你才做在建工程,不是吗?施工方给你开的发票里面包含着水电费的情况下,那你怎么做?再做一遍在建工程吗?不重复了?
施工方的结算里不包含水电费
为什么不包含水电费呀?他给你完施工。只有材料、人工、机械,没有水电吗?他不用水电,这里属于它的成本,它不包含在这里面? 不包含在这里面的情况下,应该是电网开给你单位就可以了,你不用开出去。那你为什么要开出去?
施工方从建设方这购电,上面写的很清楚
这个电是用在哪里呀?不是施工方给建设方建设吗? 还有你那个做法就是增值税销售额和所得税销售额不一致怎么解决? 税务预警的
晕,你回答的乱七八糟的
这个电是用在哪里的, 它上面的做法,增值税的销售额和所得税的销售额不一致,怎么解决?就这两个问题
建设方给国网交电费,施工方从建设方这购电,建设方给施工方开13%的销项电费发票,电当然是施工方用在建电厂项目上
他是用在建筑项目上, 他开施工的发票里面肯定包含着电费的,因为他不能吃亏呀。他不可能他自己花了6万块钱电费,他自己来承担 还有你做在建工程最后在建工程也没有增加 什么意义 你现在问下审计增值税销售额和所得税销售额不一致怎么解决 开了发票不做收入吗 我们是销售给他电 不是代收代付
施工方在结算工程款的时候,他6万的电费是从工程款扣除的,他开的进度工程款票的时候怎么能包含电费呢?
为啥扣除6万开发票 你们没看懂这个 a销售给b电费6万 b给a施工100万 100万包含电费 如果100-6按这个开发票 点费的A不能开给b 属于a的成本 电网开给a a拿来做在建工程
就上面在建工程-待摊-管理费用-水、电这个分录,建设方他从国网购的电计入在这里面了,扣回施工方的电费的时候,建设方给施工方开了13%的销售电发票,他又冲减了在建工程-待摊-管理-水、电,这么看,所得税哪里有问题?只是增值税和收入不匹配
增值税销售额60,000÷1.13 所得税没有这个销售额呗 这种税务局查到要求整改