您好,那你24年的做到25年了,这部分就不用计提了,算在25年的工资里在, 就不影响汇算清缴了
我们的个人所得税申报是按应发工资提成总额申报,有个员工下半年离职,到其他单位就职,这个员工在我公司申报的收入中提成部分因为业务结算问题有部分提成未发,到汇算清缴时该员工有个人所得税税款补缴,他现在要求,我们调整他的收入, 问题: 1、我的这个申报收入有问题吗? 2、我如何调整这个员工的以前年度的收入,调整个人所得税申报数据会对我的税务申报的数据有影响吗?
如果每月正常计提跟发放工资,但将其中部分工资放入年终奖申报,会有什么影响吗?
有个问题,就是应该是去年的四季度奖金,但是今年1月才计提支付,个税申报也是申报的1月所属期,那做去年的汇算清缴,工资部分这个需要算进去吗?
郭老师,我们去年计提了工资,实际没有支付,老师让我们3月底前申报企业所得税汇算清缴,实际工资可能在5.6月支付,23年计提的工资,那要做分录冲掉吗?24年重新计提工资吗?
老师,请问所得税汇算清缴中,有一部分已经申报的没有发放的工资未加入到22年的汇算清缴中,请问我到23年所得税汇算清缴的时候,实际发生额栏我将这部分加入了,那税收金额栏需要加入吗?我已经上报了嗯,可以到24年汇算清缴再计入这部分吗?
老师你好。无票收入入公账了,这个收入还包含了要分给其他人的钱,我可以只确认属于我的钱还是要都确认。(我认为我只确认属于我们单位那部分收入 属于别人那部分挂其他应付 对吗?)
押金应该入什么科目?
小规模餐饮,收入100万,食材成本40,人工成本30,填写报表时是主营业务成本写70好还是写40好?哪个更合理风险更低一些
换了快账系统,12月的期末资本公积和利润分配录不进1月的期初余额,要怎么处理?
您好老师,我公司2月份有一笔收入,但是没开发票,成本也没有发票,项目已完工,请问销项和进项税做账务处理吗?
销售蔬菜水果肉类的贸易公司免增值税吗?
24年计提的工资,均在24年及25年2月前发放且申报完,但是个税申报期有跨度,申报所属期为从2024.01到2025.01。这样子,工资需要在汇算清缴时纳税调增吗?
老师,如果固定资产从23年开始使用用的年限平均法,24年也是这样,25年能使用一次性扣除吗
销售蔬菜水果肉类的贸易公司是不是免增值税不免所得税?
小规模纳税人,从事电商农产品销售,从农户个人购进的农产品,付款可以直接公转私吗,开了销项票没有进账的,有没什么税收优惠,老板不想交税
因为之前是错位计提工资,3份发放2月再计提2月。现在是每月计提工资,然后12月份工资在25年1月申报。会不会有影响?
你不管什么时候发放,工资都要在当月先计提出来的,按权责发生制原则
是,现在是事务所跟我说要调增,因为跟申报工资不一样。因为我拉正了计提,导致24年多一个月工资。
那你调增就可以了
调增就超300万了
那没办法,你多计提了,税务局查到,也要调增的
那我多发放工资申报可以吗
你的意思是你更正申报,把多发的申报了,是吧
不是,是多计提的发放工资,当奖金,缴纳个税。
那你也要申报,更正报表
就是更正个税申报是吗
是的,这个要更正才可以抵扣的
是更正24年的个税才不能汇算清缴吗?还是更正25年1月?
更正24年就不用调增
但是24年就一直是错位
你把24年多计提更正到实际的就可以
就是利润超300万了。24年没有多计提,就是实际数,12月工资和13薪及奖金都计提到12月。只不过之前财务是24年1月计提23年12工资及13薪及奖金。导致24年工资多了。
所以你现在就要更正多计提的