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老师,同事报销差旅费小票1100元,但是专用发票1100元,应该怎么做账

2025-03-10 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 09:55

你好,这个具体是车费还是餐费还是什么?

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快账用户2443 追问 2025-03-10 09:56

住宿的费用

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齐红老师 解答 2025-03-10 09:57

你好你可以借,管理费用,差旅费,住宿费,应交税费,应交增值税进项税额贷,现金。

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你好,这个具体是车费还是餐费还是什么?
2025-03-10
您好,这个是对的,没错的
2023-09-03
你好,按实际报销金额入账 借;管理费用等科目——差旅费,贷;库存现金等科目
2020-08-22
你好,过路停车费属于出差的吗?如果是的话,一块做差旅费,买烟的,这个是用在哪里的?
2022-09-26
直接按照你实际报销的就可以。
2022-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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