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你好,老师,请问跨年冲红了部分上一年的收入,要怎么做会计分录

2025-03-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 16:16

你好,这个你借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。金额写负数。

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:19

借:应收账款,贷:上海生润香往食品科技有限公司,应交税金-应交增值税销项税额,这样吗?

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:19

那需要结转以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:20

你好,是贷方要计入以前年度损益调整,这个要结转到利润分配未分配利润。

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:21

借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:21

你好,对的,就是这样子做。

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:22

结转是这样的吗?借:以前年度损益调整科目,贷:利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:22

你好,是的,就是这样子。

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:23

你好,不用客气的了。

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快账用户4851 追问 2025-03-07 16:25

借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,这个分录是负数,那结转以前年度损益调整科目的分录也是负数吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 16:27

你好是的,就是这样做。

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