齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个你借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。金额写负数。
借:应收账款,贷:上海生润香往食品科技有限公司,应交税金-应交增值税销项税额,这样吗?
那需要结转以前年度损益调整科目吗
你好,是贷方要计入以前年度损益调整,这个要结转到利润分配未分配利润。
借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,
你好,对的,就是这样子做。
结转是这样的吗?借:以前年度损益调整科目,贷:利润分配-未分配利润
你好,是的,就是这样子。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,这个分录是负数,那结转以前年度损益调整科目的分录也是负数吗
你好是的,就是这样做。
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借:应收账款,贷:上海生润香往食品科技有限公司,应交税金-应交增值税销项税额,这样吗?
那需要结转以前年度损益调整科目吗
你好,是贷方要计入以前年度损益调整,这个要结转到利润分配未分配利润。
借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,
你好,对的,就是这样子做。
结转是这样的吗?借:以前年度损益调整科目,贷:利润分配-未分配利润
你好,是的,就是这样子。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
借:应收账款,贷:以前年度损益调整科目,应交税金-应交增值税销项税额,这个分录是负数,那结转以前年度损益调整科目的分录也是负数吗
你好是的,就是这样做。