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老师您好,公司为了销售,组织顾客去旅游,旅游费用收的比市场价低很多,我们不是旅游公司,主要是为了销售产品。 大巴车的费用和餐费等都是公司承担的,这种情况怎么做账?收的旅游款做什么?承担的费用做什么

2025-03-07 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 13:32

你好可以计入销售费用,业务宣传费。

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快账用户2410 追问 2025-03-07 13:36

出去旅游的餐费呢?

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快账用户2410 追问 2025-03-07 13:36

帮顾客承担的餐费

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齐红老师 解答 2025-03-07 13:37

你好,这些可以计入到业务招待费。

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快账用户2410 追问 2025-03-07 13:45

帮顾客承担的餐费计入“销售费用——业务招待费”,大巴车费用和门票等计入“销售费用——业务宣传费”,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 13:48

你好对的,就是这样子做。

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快账用户2410 追问 2025-03-07 13:55

公司向顾客收取的旅客款怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2025-03-07 13:57

你好,这种你们需要开票给客户吗?还是说是旅行社开发票给客户。

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快账用户2410 追问 2025-03-07 14:16

不开票给客户,我们公司是自己组织顾客去旅游的,大巴车是自己找的,没通过旅游公司,这种情况收的钱怎么做账呢? 其实只是象征性的收了一点钱,主要是为了能向顾客销售产品

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:17

你好,这个税务局查到肯定让你们当其他业务收入。

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:17

自己核算的话可以冲减管理费用。

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试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。对于您提到的问题,这里有几个需要注意的点: 1.扣除的费用应该是您向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或个人的费用,而不是您直接支付给境外公司或人员的费用。也就是说,您需要提供旅游服务的购买方已经支付了这些费用,并且您可以从销售额中扣除这些费用。 2.关于境外缴纳的增值税是否可以抵扣进项税的问题,一般来说,根据我国税法规定,境外缴纳的增值税不能直接抵扣境内企业的进项税。但是,这并不意味着不能进行税前扣除。根据您的描述,您提供旅游服务时向其他接团旅游企业支付的费用可以作为成本进行扣除,而境外企业可能已经为您代缴了增值税。在这种情况下,您可以将境外企业代缴的增值税作为成本进行扣除,然后再按照差额计算增值税。 3.关于差额征税的问题,差额征税是指对于某些特定业务,在计算销售额时可以扣除向其他单位或个人支付的费用后的余额作为销售额。试点纳税人提供旅游服务时,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或个人的费用后的余额作为销售额。因此,在这种情况下,您需要按照规定的税率计算销售额,并按照差额计算增值税。
2023-12-01
同学你好 对的 2.非独立核算的不用自己报税吧 3.公司统一报不行吗
2022-08-24
同学,你好,回复中,请稍后
2022-02-17
你好,问题1.旅游景区需要交耕地占用税的。问题2.城镇土地使用税,印花税,增值税及附加税,企业所得税,房产税,这些都是有涉及的,可以根据实际情况参考一下。问题3.印花税贴花是合同当事人,订立人才交的,你是以收入百分比收取的类似于手续费,服务费,这个应该不用交印花税,可以咨询当地的税务局。问题4,需要缴纳印花税
2023-01-15
同学你好,没太看明白,那扣的那一部分钱是是广告公司承担吗
2023-11-26
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