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发现一张去年的凭证:借 应付账款100 管理费用100 贷:银行存款200 但是收到的发票是专票,后台做了抵扣勾选,然后做了凭证:借 主营业务成本 188.68 应交税费/进项税费/6% 11.32 贷:应付账款 200 现在查出后台应付科目挂账了100,如果我想做调整的话应该怎么做凭证?成本需要拆分调整吗?

2025-03-05 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 17:07

你好,实际收到的发票是200,这个管理费用100也不对,都应该是主营业务成本,是这个意思吗?

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快账用户5235 追问 2025-03-05 17:09

收到的票按理来说应该开两张的,但是合并开具了,做账的时候就忘记了之前做了管理费用,然后收到发票的时候就一起做了应付账款了

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快账用户5235 追问 2025-03-05 17:11

那我现在要做调整的话只能直接冲减管理费用了是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-05 17:11

借主营业务成本100÷1.06, 利润分配未分配利润100÷1.06。 应交税费,应交增值税进项11.32 贷应付账款100, 利润分配未分配利润100 汇算清缴需要纳税调增100÷1.06×6%。

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齐红老师 解答 2025-03-05 17:11

相当于是你去年的管理费用多做了100÷1.06×6%。

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快账用户5235 追问 2025-03-05 17:13

好的好的

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齐红老师 解答 2025-03-05 17:14

不用客气,工作愉快。

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