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老师,住宿费发票的专用发票,是否可以抵扣,一般纳税人收到住宿费专用发票怎么做分录,是否要进项转出

2025-03-05 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 15:05

您好,如果是出差产生的是可以退的

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:05

您好,如果是出差产生的是可以抵扣的

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:07

不是出差产生的怎么处理分录

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:07

一般是计入业务招待费或福利费里面

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:08

那需要进项税额转出吗

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:08

具体分录

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:09

借:管理费有-业务招待费
应交税费-进项
贷:银行存款
要做进项转出的

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:10

那是否可以不价税分离,这样这笔分录就不用转出了

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:13

是的,这样就不用转出来了

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:14

如果做了业务招待费这样汇算清缴还要纳税调增是吗

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:15

是的,这个是按限额来抵扣的

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快账用户7939 追问 2025-03-05 15:16

如果是小规模纳税人收到的普票就价税合计入账,后面再纳税调增是吗

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齐红老师 解答 2025-03-05 15:17

是的,是的,就是这样的

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您好,如果是出差产生的是可以退的
2025-03-05
你好,可以开专票的,如果是出差的业务可以抵扣增值税。
2021-06-29
您好,员工出差的住宿费可以抵扣,招待客户的不能抵扣。
2020-12-10
你好,是的。你说的非常对 企业用于招待客户的住宿费发票不可以抵扣,一般业务招待开具普通发票即可。
2019-07-30
你好,不可以抵扣要进项税额转出
2021-08-29
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