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老师,营业收入1000万,招待费45万,那汇算清维招待费要调增多少

2025-03-04 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 18:02

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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快账用户2006 追问 2025-03-04 18:06

1000*0.005=50万 45*0.6=27 调增45-27=18 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-04 18:07

是的,你的理解是对的。

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快账用户2006 追问 2025-03-04 18:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-04 18:08

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2025-03-04
按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来, 53700乘以60%,这个金额小,按照这个来3222
2022-05-30
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所得税,工费经费,职工福利费,招待费等这些费用可能会涉及到纳税调整
2022-01-13
调增的通常是业务招待费,福利费等 调减的有营业外收入,投资收益,比如国债利息收入
2022-05-05
你好, 调增的招待费的金额是13390.43元
2021-04-13
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