您好,可以从公账导出银行流水
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,我们公司是做仓储和物流的公司。采用内外2套账。外账收入是根据当月开票金额做的,费用成本是根据银行流水做的,会适当找些成本票做,我想把9月成本计入10月,但是还没收到票,具体进项也不准确,这样可以吗。,这个有哪些税务风险?如何做才能避免一点风险。
1,从银行付款给外面的单位,比如说我从外面买了一台机器,要用银行付款!是不是要填一份资料给领导签字批准才能转账!这个要填什么单据啊? 2,我10,11月都还是小规模,我10月去开银行基本户需要一些费用是我自己出的,然后11月注册资金进账了我提备用金出来后才报销的,这个是在10月记账呢还是在11份记账.
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
新到一家公司,一家公司在去年11月份的时候分成了两家公司,但是之前一直都是没有建账的,现在要把两家公司从11月份开始所有的账目进行分开要怎么处理?之前有些收付款都是合并在一个银行里面的
公司一辆越野车原值1002300.89元,累计折旧103153.44元,卖了430000,现在账面要做固定资产清理的会计分录应该怎么做
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
你好,老师,确认办税员身体在那个界面,谢谢
我们建筑工程企业,请问对方发票开了10万备注是项目工资,实际是一些代发工资和零星采买的费用,这种情况应该怎么拟合同
老师,公司请税务局人员上门授课,公司支付授课费合规吗?
老师 请问初级考过了是在哪里继续教育的
股权转让涉及到什么税费吗
老师,供应商小件不合适,车间工人给修的,扣了供应商150元修件费用,给车间工人了,给车间工人开了个零工条150元这个怎么做凭证?
老师请教一下,我公司一般纳税人,这个法律诉讼代理费的专票能抵扣吗
嗯嗯,我从项目上巴拉了一下,感觉会重复或者找不全,从银行里一个一个找对的吧。
是的,这样对才不会错
谢谢老师
不客气,很高兴帮你