你好,当月结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
老师好 以前留底扣的进项票有60多万 然后这个月销项有五万多 怎么结转
老师,就是我11月申报表加计抵减留底有10多万,因为政策马上就结束了,那我12月销项有5万的话,我可以直接抵减,可以不勾选进账票了吗
老师,请问每月要勾选多少进项票呢?如果我每个月有多少就勾选多少,多出的进项是不是到年末就转入应缴税金-未抵扣进项税?如果刚成立的企业,没有销项,很多进项,要不要勾选?又按什么金额勾选?上年成立的企业,还没有勾选过进项,没有开过票,账该怎么处理呢?
您好。老师,我想问一下,一般纳税人,这个月没有销项,但是收到了进项发票,必须这个月勾选抵扣么。还是可以留着以后开销项的时候再勾选抵扣
老师你好,我这个月有3万的进项发票,然后留底有3千多,开了4千多销项,我不想用这个月的进项,是不是也要先勾选,然后不统计,能不能这个月不勾选下个月勾选
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
请问老师这个选什么?
老师,企业汇算清缴。 财务报表报送,年报。 利润表和资产负债表都上传2024.12季度报表吗?
老师好,小规模纳税人1,公司在平台有销售,现在分别收到2张银行回单,付款人写的是”平台交易资金专户(淘宝天台)",还有一张付款人写的是"支付宝(中国)网络技术有限公司",请问这个应该就是平台结款给公司账户的吧?2,在平台销货比较少没有开发票,那么直接就做无票收入,报增值税吗?
老师,你像我们很多支出都只有收据或者微信截图,内控上怎样防止他们做手脚?
老师有小企业财务核算制度吗
增值税申报表如果欠交增值税如何堪列
业主用香港境外公司申报租金收入,企业所得税是按多少的税率计算的?
我们单位是个生产企业,准备安个道闸,收过路大车的过路费 ,每个车收5块 。这个5块入了个人微信二维码合适,部分可能开发票 ,该怎么做账
好的老师,如果我下个月开了很多销项,把留底的用完了还另外勾选了进项,这种我月末应该怎么处理
你好,做销项税额,进项税额的结转分录就是了 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
好的,如果我下个还要交税的话,就是勾选了进项也不够的话,是不是接上面的分路,还要另外加一个,应交税费,未交增值税,贷方转出未交增值税