你好,你开是可以开,但是后续的话税务局肯定会要你提供你进来的发票
我们客户转1万到公司账户,但是我们又要直接把这笔款转出去,供应商给我们开票,我们给客户开票,请问这个我们需要另外交税吗
你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想把这批货通过我司报关出口,客户再开进项发票给我们,请问这种情况我们可以申请出口退税吗?
老师,你好。请问我们的客户一台货车卖给我们了,他可以开发票给我们吗?怎么开呢?
老师你好,有个问题想咨询,就是供应商赠送一批赠品,我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户,客户要我们开票,这种情况我们没有进项可以开票给客户吗
请给我讲一下这个题,为什么总成本是减1000呢
老师您好,公司个体工商户,核定征收,以前没做过账,现在老板让做账,补固定资产,几十万算多么,对核定征收这些有影响么
除了人工,哪些成本不用开票
外贸企业,按照月初第一个工作日确认开票汇率 例如汇率6月1号:7.2 ,6月30号:7.3 7月1号:7.4 , 7月31号7.5 老师想问一下,我7月的记账汇率是按照6.30的7.3做账吗,还是按照7月1日的7.4做账
农药销售公司都需要报什么税
老师你好,请问合伙企业分红要涉及交企业所得税的吗?分红是按20%交个人所得税吧?
老师,我想问问发票可不可以部分红冲?
个人股权转让协议,怎么填写?协议价格填写多少?
我们在2024年度补缴了一笔2022年度增值税和附加税,原因是进项转出。当时做账的时候忘记是进项转出了。就做给一笔 借:应交税费-未交增值税 28059.52 应交税费-应交城市建设税 701.49 应交税费-教育费附加 420.89 应交税费-地方教育费附加 280.60 贷:银行存款 29462.50 现在到了2025年,我发现我忘记做到以前年度汇算清缴里面去了,我现在应该怎么做分录?
工资23000没有专项附加扣除怎么计算个税
没有进项哦,因为是供应商免费借的车,然后我们出租给客户用,开租赁发票也要进项吗?可以写个什么协议吗?
你好,你写协议没用的,他会当做你没有成本让你全额交税。
就是说我开出的租赁发票要全额交税吗?
你好,是的,因为你没有进来的成本和费用进行抵扣。