你好,你可以先借预付账款贷,银行存款,然后收到发票的时候,借,库存商品贷,预付账款。
王老师你好!请问在3月份付的款,6月份才开回发票的设计费怎么出账?
老师,请问12月份付1月到3月份租金,15月份做借预付账款贷银行,发票未回。 在1月份租金怎么体现?
老师,现在是3月份,如果员工出差拿回来的是1月份的票据,是做到1月还是3月,1月都封账了
1月份货到已付款 3月份发票才寄过来 这样的分录怎么编?
老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
请给我讲一下这个题,为什么总成本是减1000呢
老师您好,公司个体工商户,核定征收,以前没做过账,现在老板让做账,补固定资产,几十万算多么,对核定征收这些有影响么
除了人工,哪些成本不用开票
外贸企业,按照月初第一个工作日确认开票汇率 例如汇率6月1号:7.2 ,6月30号:7.3 7月1号:7.4 , 7月31号7.5 老师想问一下,我7月的记账汇率是按照6.30的7.3做账吗,还是按照7月1日的7.4做账
农药销售公司都需要报什么税
老师你好,请问合伙企业分红要涉及交企业所得税的吗?分红是按20%交个人所得税吧?
老师,我想问问发票可不可以部分红冲?
个人股权转让协议,怎么填写?协议价格填写多少?
我们在2024年度补缴了一笔2022年度增值税和附加税,原因是进项转出。当时做账的时候忘记是进项转出了。就做给一笔 借:应交税费-未交增值税 28059.52 应交税费-应交城市建设税 701.49 应交税费-教育费附加 420.89 应交税费-地方教育费附加 280.60 贷:银行存款 29462.50 现在到了2025年,我发现我忘记做到以前年度汇算清缴里面去了,我现在应该怎么做分录?
工资23000没有专项附加扣除怎么计算个税
也不是货款 是材料款 我们是建筑公司 没有设库存商品科目 应该记入什么里呢
你好,你可以进入原材料里面。
那最后原材料转到哪里去呢
你好这个原材料买来用到哪里了? 运到工地上面去了吗?
如果去到工地了怎么做 或者只是走个账又怎么做
你好,如果用到了工地的话就进入工程施工-材料费 嗯如果只是走个账,这种就是属于虚假的,本身就不应该入账。
好的 谢谢!
你好,不用客气的了。