那这个对账期限是写今天就行
老师,我们是建筑公司,别人用我们公司, 个人打过来的货款我们转给供货商分录,借银行存款贷其他应付款-个人 应付账款-材料公司贷银行存款,那那笔其他应付款个人还挂着怎么处理?我写的对吗?
科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款,这些应收账款呢,是挂着借方有余额的,就比如说我未收回来的钱,但今天跟老板核对呢,因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的,然后现在我们自己收回来做,那就跟老板核对呢,他就说这些钱早就已经收回来了,那么我这个账是不连续的,我从他们那边倒过来的话,只能导到2020年的,前期他们可能是线下的,我这边也没有底,我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢?
老师!今年我们给供应商转了152万,对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票,应该对方是不开过来了,像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢?我用的科目是预付账款
老师,有一家供应商连续几个月开了接近七八十万,我们老板都是私人卡付款的,我这边都是贷方写的应付账款,我提醒老板账面这么多应付账款不行的,他说等过完年我们进货对公付款不拿票就可以平账了,我不明白我们私人卡付这么多钱他们怎么做账的
老师,昨天稽查局来我们公司稽查了,没有查账,就是走的时候叫我做一份今年的收入明细表和成本费用明细表以及今年的对公账户流水给他们。我收入明细表可不可以就写明客户名称、收入金额就可以呢?