您好,这个和1%3%无关,我们报了,这个税率就是确定的嘛,最终要交多少税金,以这个来计算滞纳金的
老师你好,小规模纳税人代开专票,如果一个季度不超过30万,是不需要缴纳教育费附加的,但是我在申报完增值税后,系统弹出来的城建税申报界面,没有计税金额,我就自己按照1%的税额填写的,结果就出来教育费附加的缴纳金额,这是什么情况啊
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
我们是开具5%发票的小规模纳税人(物业公司),然后增值税申报表这块,发现有个问题,就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报(自动显示3%,报的时候提醒按5%的那个税金数),现在发现,如果有不开票收入,或者代开预缴税金,就会导致报表免税金额自动按3%的显示,也能不修改报成功,这种情况有影响吗。好长时间这样了,平时也没有注意,系统能报,没提醒就没管了。
我就想知道,1月份的账做了没有销售收入,就没有产生税费,那如果小规模纳税人按月报税的话,这种情况是不用管?还是需要零申报?按季报税情况呢?是不是就不用管了,等到4月份填写有产生税费金额月份的数就行了?
请问老师,平时公司收到商铺租金是按5%计算增值税的,可是报税的时候自动算成3%,小规模纳税人,月收入不超过10万,这种情况怎么办呢?以后做账都按照3%做吗?
嗯嗯,谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~