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老师,我入职了一家小规格公司,他们前面一年多都没有请会计做账,我现在入职重要建账,不知道各个账户余额应该怎么填,这个公司投资款一直没有转够,平时都是用微信收付款,老板说他们一年都开不到30万的票,应收应付和库存已经理岀来了,就是资金不知道期初该怎么填,请老师指教一下,谢谢

2025-02-28 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 19:58

您好,没有账就先盘点一下公司现有的资产,往来余额对账,这个就是我们建账的期初,以后就是发生什么业务做就入账,

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快账用户3912 追问 2025-02-28 20:22

请老师您说具体一点,我还是不太明白,他们的钱和公司的钱都是混用的,公账上也没钱,钱都在老板的私户上,我就是不知道期初账户里的金额应该填多少合适

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齐红老师 解答 2025-02-28 20:23

您好,不管老板账户的钱,是公司账上的,没 有钱就是0 跟老板的往来是其他应付款*个人

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快账用户3912 追问 2025-02-28 20:25

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-28 20:26

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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对的是的 还有应交税费应负职工薪酬这些都需要统计 你们已经开始经营了你的年初数不是零就是你盘点的这些数据
2024-01-02
你好这个之前有这个账吗,老板有没有说需要分开?没有可以合并一起做就可以,这个要求分开,这个需要分出来那个公司费用 收入成本才可以,之前没有账不需要补齐之前需要盘点做期初不平输入未分配利润,
2021-06-28
这家公司从账目来看风险很大,主要是公转私可能很严重,由此可以看出公司对财务不太重视,你可以先去公司看看。
2021-10-23
你好,收付款根据银行日记账做
2024-04-04
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
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