做为招待费,不能进项抵扣
#提问#老师,客户买了我司一台设备,我司同时赠送给客户一些工具,工具是我们购进的,取得专票,请问购买的工具进项税额可以抵扣吗,赠品给客户不开票,我们怎样做分录
老师您好!我公司一般纳税人购进的烟酒送客户,开具了专用发票,能抵扣进项税吗?
老师,请问,我公司是销售安装的一般纳税人企业,客户在我公司买了空调,而且还找我们买了热水器,热水器我们也有票进来来了,现在客户说要开票,那我能开热水器的票给客户吗?
老师:过年老板给客户买的酒水和送的红包,我这边应该怎么做账?酒水都有发票,能税前扣除吗?
请问老师,我们招待客户,酒店给我们开的专票:餐费,我们入业务招待费,这个进项税金是不不能抵扣?
老师 出现留抵税应该怎么做账务处理?
我想问下工商年报上的数据必须准确无误么?会有列入异常的风险么?
老师这个题cd不会,我想知道21年初和2021年末。账面和计税基础分别是多少。我列示出来才会做。我写的哪里不对呢
老师,出口退税要核查时要会计账簿是要当月的会计凭证吗?明细账和总账也需要打印吗?
去年3月份有一张专票按照普票,将税费全部进入管理费了,现在应该怎么调整
请问企业会计制度利润表上期金额是指上一年同期金额还是上一季度金额?
有限责任公司需要在电子税务局进行2024年度个人所得税经营所得汇算清缴么
苗木合作社,自产自销,成本主要有人工还有什么?
老师你好,请问老师,我们15号申报个税成功了,然后17号发现错误更正了,不过银行扣税还是按照之前未纠正的金额扣的,这个多扣的个税应该退回还是我们申请退税
老师 我今天突然发现我利润表中营收入 和 增值税报表中悬殊5万元,(增值税报表金额大) 可我去年第四季度都申报了财务报表,这砸办了