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老师,我们是一般纳税人,有一笔业务,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,到24年12月的时候,一共只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),您看下我这样的处理对吗?想问下25年再收到发票的话该怎么处理呢?

老师,我们是一般纳税人,有一笔业务,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,到24年12月的时候,一共只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),您看下我这样的处理对吗?想问下25年再收到发票的话该怎么处理呢?
2025-02-27 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-27 22:24

24年账务处理存在一定问题,更合适的做法是在收到发票时冲销原错误分录并根据发票金额做正确分录。25年收到发票的处理如下: 执行企业会计准则:若执行企业会计准则,24年汇算清缴时先将40万做纳税调增。25年收到剩余发票时,借“以前年度损益调整”、“应交税费—应交增值税(进项税额)”(如果是专票),贷“预付账款”等;然后借“利润分配—未分配利润”,贷“以前年度损益调整”。 执行小企业会计准则:若执行小企业会计准则,24年汇算清缴同样先将40万做纳税调增。25年收到剩余发票后,可直接计入25年的费用科目,借“管理费用”等、“应交税费—应交增值税(进项税额)”(如果是专票),贷“预付账款”等。

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快账用户7835 追问 2025-02-27 22:39

老师,我第一步的处理分录是在24年12月的凭证里做进去的,我想着少调增一些费用。然后再汇算清缴时候调增的,这样可以吧?

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快账用户7835 追问 2025-02-27 22:40

主要我不太明白25年收到剩余发票是要不要进以前年度损益调整科目,这个科目和利润分配—未分配利润科目我不知道该什么时候怎么去用

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快账用户7835 追问 2025-02-27 22:41

另外我们是小微企业,用的是小企业会计准则,和企业准则区别很大吗

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齐红老师 解答 2025-02-28 01:11

同学你好 是的 这个科目不一样

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 你好; 是的。 把纸质明细账; 总账 凭证以及申报表 和报表都要给你 ; 你估计后面接手回来还得慢慢调账才行的 
2022-03-30
同学你好,在2021年企业所得税汇算清缴之前把发票要回来,要不然不能在企业所得税前抵扣
2022-01-17
这么做是对的 但是外账你们还是别做收到的了 给你老板这个钱 就当是你们买的
2021-07-29
你好,你当初怎么做的凭证是做的库存商品和应付账款吗?是的话原分录冲回就可以。,
2020-08-14
您好 可以复印发票记账联盖反正发票专用章给对方记账抵扣
2020-09-21
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