您好,借:主营业务成本 贷:库存商品
老师请教一下,采购商品入库存,借方写库存商品。销售商品出去了,却没有反映库存减少呢? 借方:银行存款,贷方:主营业务收入 应交税费
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
公司销售商品 借 银行存款 贷 主营业务收入 不含税 应交税费 应交增值税 问 怎么库存商品也减少了 没有写在贷方呢
老师,我是新手,采购和销售货物,用以下这种方式记账,是正确的吗。? 采购商品: ①商品入库到货了的付款的采购 记账方式 借:库存商品 贷:银行存款 ②商品到货了或者代发了,但是还未付款的记账方式 借:库存商品 贷:应付货款 后续付了货款: 借:应付货款 贷:银行存款 ———— 销售商品: ①商品卖完就收到钱的 记账方式 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 ②商品卖完,但是暂未收到钱的 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—增值税 借:主营业务收入 贷:库存商品 等收到货款了再继续做上一笔账务: 借:银行存款 贷:应收账款
老师您好!请问单位收到生育津贴再支付给员工,账务处理应该怎么处理?谢谢!
公司注销的时候货币资金还有80000元,这个要管嘛?这个80000是投入的实收资本剩下的钱
企业原来的2个合伙人变更了新的两个合伙人,系统核定在12月进行变更,第四季度申报的时候新的两个合伙人投资比例是0对吗
请问一下我在手机app买了初级敲重点书籍,怎么查看物流信息!
老师,上月增值税没有留抵,本月有红字发票,销项红字大于蓝字,也就是销项税额为负数,能正常申报吗?销项负数会自动进入留抵?
老师,我们是一般纳税人,有一笔业务,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,到24年12月的时候,一共只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),您看下我这样的处理对吗?想问下25年再收到发票的话该怎么处理呢?
你好,客户给我们转了不含税的货款到公户上,我们不开票,会怎样?应该怎么做?
老师,你好!我们是增值税一般纳税人,建筑公司,适用税率9%,现经营困难,公司有个场地,现弄成停车场收费,都是私人停车,不用开发票,请问一下停车场收费的钱是作其它收入入帐吗?申报时是否作未开票金额申报税款,适用税率是多少,谢谢!
老师们,云南小规模物流公司刚刚成立,还没买自己的货运车,就雇佣找的司机个人的车给客户服务运输,公司老板给司机私对私支付了雇佣费,那这个成本本来是要求司机代开发票的,可问题是司机服务运输的地方不在云南本地,在广州干了服务运输,司机代开发票也应该是在广州本地是吧?能不能是在云南本地税务局代理发票?
一个老板四家公司而且都有业务往来怎么做账