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小规模纳税人季度销售额超30万,为了不交税,把销售额里的无票收入做成预收账款,然后下季度做借 预收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税 我想问的是,下季度做这个分录的依据是什么?需要附什么样的原始凭证?

2025-02-27 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 19:50

销售产品的发货单、运输单、出库单。

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快账用户6467 追问 2025-02-27 19:52

那不就暴露了我做的账是假的嘛?我明明是上个季度的销售额

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齐红老师 解答 2025-02-27 19:57

税务局查帐的话也能查出来的 纳税义务晚了

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您好,那就不需要做应交税费的分录了
2023-04-10
您好 这样账务处理正确的
2021-03-20
是的,就是你说的那样做
2023-03-30
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
你好,小规模纳税人 ,月销售额不到十万 ,分录是 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2023-04-12
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