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老师,我上月收到一张发票,借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢

2025-02-27 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 19:48

同学,你好 是还有个待认证的,怎么会对不上??

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快账用户5615 追问 2025-02-27 19:53

就是 比如我本月收到发票一张正数一张负数,不是抵销了税额吗。那我正数做待认证,负数做进项转出,那本月待认证的有正数发票的税额,那么发票平台无税额,这不就对不上了吗

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齐红老师 解答 2025-02-27 19:53

同学,你好 你不是上个月还有个待认证吗

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快账用户5615 追问 2025-02-27 19:54

我意思上个月待认证的认证了呀

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齐红老师 解答 2025-02-27 19:55

同学,你好 上个月待认证,什么时候认证的??

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你好 借成本费用科目负数  贷待认证进项负数 
2021-02-26
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好,借:原材料  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-12-09
你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
你好,可以这么做的。
2021-04-07
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