你好,当时做的收入,退回如果以后不再给补,就冲回收入 贷:银行存款 会费收入 负数 如果还给补做其他应收款 借:其他应收款等 贷:银行存款
我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
请问一下,交纳工会经费时,直接做入 借:管理费用——工会 贷:银行存款 对吗? 但收到工会帐户上 工会经费返来的钱 怎么做账?
请问,公司有工会独立账户,收到工会经费 借:银行存款 贷:其他应付款,支付员工节假日礼品福利费要怎么做账
老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
事业单位收到职业年金账户退回往年多交款,需要将单位部分退回财政局账户,个人部分退回员工个人账户,先是财务会计分录:借:银行存款 贷: 累计盈余—以前年度盈余调整转入(单位部分)应付职工薪酬—基本工资(个人部分);预算会计分录:借资金结存—货币资金 贷:财政拨款结转 转出这笔款项时就反向做分录就可以了吧?或者只做财务会计分录,不做预算分录也可以呢? 麻烦老师了
老师好,我想请教一下,就是餐饮行业,平时发生顾客退菜和换菜这种情况,如何计算这些菜的成本呢
老师,您好,我是一个搞足浴服务的个体户,请问我在开票项目当中,这样设置,是否正确
老师,你好,请问非上市公司,居民企业持股居民企业2个月分红,可以免所得税吗?
您好,公司销售二手车怎么开发票啊?需要交增值税吗?
老师你好,请问农产品投入产出法中的单耗数量怎么理解,为什么要用当月销售数量*单耗数量
请郭老师回答一下关于“劳动合同”的问题,其他人不要接,接了也请退回
销售返利,可以单独开具一张红字发票吗
麻烦找一下郭老师,有问题继续请教
小规模纳税人季度销售额超30万,为了不交税,把销售额里的无票收入做成预收账款,然后下季度做借 预收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税 我想问的是,下季度做这个分录的依据是什么?需要附什么样的原始凭证?
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢