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老师你好,请问进项税转出的分录怎么做?

2025-02-27 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 17:28

具体什么业务需要转出?

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快账用户7772 追问 2025-02-27 17:29

对方开的进项发票,我们上个月抵扣了,但这个月对方又说要红冲重开,但重开的金额相差100元,导致我们多交100元增值税

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齐红老师 解答 2025-02-27 17:30

借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户7772 追问 2025-02-27 17:35

是这样吗

是这样吗
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齐红老师 解答 2025-02-27 17:36

是的,就是那样处理就行

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具体什么业务需要转出?
2025-02-27
你好,商贸还是生产的?
2024-04-10
你好,什么原因需要进项转出,比如福利费,他不允许抵扣的 借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项转出hu
2023-04-03
关键是为啥要转出的嗯?
2023-10-18
你好!比如借库存商品 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-05-24
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