你好,你做到2月就好了。
四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
我公司是劳务派遣公司,我公司之前一直用的代理记账,从2024年1月1号开始自己记内账,现有如下问题,12月开给对方的发票,对方2月份才付款,并要求发放该单位12月劳务派遣人员工资,钱收到了,工资也发了,如果是从1月开始一刀切的话,这个会计分录应该怎么做呢?
请郭老师回答一下关于“劳动合同”的问题,其他人不要接,接了也请退回
销售返利,可以单独开具一张红字发票吗
麻烦找一下郭老师,有问题继续请教
小规模纳税人季度销售额超30万,为了不交税,把销售额里的无票收入做成预收账款,然后下季度做借 预收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税 我想问的是,下季度做这个分录的依据是什么?需要附什么样的原始凭证?
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢
工商年报填写,资产状况信息填写里,营业总收入是包含主营业务收入+其他业务收入+营业外收入吗?其他机构老师说是营业收入数据,不包含营业外收入,所以和老师确定下
由于以前年度调整损益造成的差异,汇算清缴时已经调增费用,调减利润分配未分配利润,利润表和资产负债表的利润分配不一致还需要通过账务调整吗
财务绩效指标有哪些呢
6、A公司2023年12月10日购入B公司15万股股票作为交易性金融资产,每股价格为6元。2023年12月31日该股票为每股7元,2024年3月1日B公司宣告发放现金股利3万元,3月15日收到B公司分派的现金股利。2024年6月30日将该股票出售,股票的市价为每股6.5元,则2024年6月30日出售时确认的投资收益为( )万元。
收到捐款5000元存入银行存款会计分录
怎么做呢。是按照什么来做
你好,你是发生了什么业务呢?对
你好,你是发生了什么业务呢?
收到票据就是这样。我该怎么做分录。然后做到几月的账上
你好,你12月有确认收入吗,当时做了什么分录了
我是属于劳务派遣公司,现在我刚接手开始一月的账。该怎么弄。之前没有计提这个费用
你好,你12月确认收入的时候做了什么分录
12月份没有业务收入
你好,肯定是有的没有收,他不会让交税的 只是不知道你当时有没有做收入计提增值税?
肯定是有的,没有收入,他不会让交税的
??????速回呀,很急
那应该怎么做
你好,我回了你了啊 附加税你可以借,以前年度损益调整贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等。 然后再借应交税费,应交城建税,教育费附加。贷银行存款
但是增值税这边要确认你之前有没有做收入的凭证。
现在我收到了怎么做账,做到几月份
你好,你做到2月就行了