你好,成本做低点了
老师,购进库存商品,已销售出去 结转了主营业务成本 没有取得合理的成本发票 汇算清缴调整后仍是亏损的 这种要怎么做会计凭证
老师您好,我想问下关于企业所得税,就是3季度有开票收入,但是成本票4季度才能给我。我想着3季度把企业所得税做成负数,然后汇算清缴的时候在调整,这样做法合不合适老师。
老师,我公司去年预估费用四五百万,如果汇算清缴前仍然没有票,老板又不想补税,汇算清缴不调增我会负什么责任,企业有什么风险,我在公司认财务经理
老师现在是在做2022年年度汇算清缴,我们公司是亏损的,但是想交点企业所得税,我可以直接汇算清缴的申报表上调增,然后账务上不做修改吗?会不会有什么风险
老师您好,汇算清缴申报出现退税,又不想退税,容易被查账。现在有没有好的办法可以让我多交点税呢。我把无票支出进行调整,我该怎么调整去年的账。
老师个税怎么算的,比如10000工资,只有社保512可以扣,那要交多少个税?
现金折扣,新会计准则,账务处理
收到一张红字的销售返利发票,不用跟蓝字发票开在一张发票吗?这怎么做账啊
请问实操手工账:卖出库存商品,银行存款增加,主营业务收入增加,应交税费增值税增加,库存商品怎么提现减少呢?
老师好:我们是新公司生产型,3月1日才正式生产,2月我们有投资人转的投资款,还有买主要的原材料已付过货款,已收到对方的发票,这样我2月需要做账吗,还是可以并入3月一起?谢谢
老师 经营所得申报中老师经营所得申报过程中 平时未扣除5000生计费和专项附加扣除 年度汇算清缴时,对话框显示 未采集或不支持在当前申报扣除 该怎么处理呢?
公司的一般户和基本户怎么用同一网银操作转账
老师,请问25年专项扣除,子女教育一个孩子2000,两个孩子是可以扣4000的吗
5日,向丙公司购进800件A牌男衬衣,每件进价80元,计64000元,增值税8320元,货税款共72320元。根据购货合同规定,采用预付货款方式,现以存款预付货税款共30000元,余款到货再付清。
老师好,我想请教一下,就是餐饮行业,平时发生顾客退菜和换菜这种情况,如何计算这些菜的成本呢
但是报表已经报了
你好,去更正报表就行。
那四季度所得税表也要更正?
你好,你如果不想这样,你可以直接把你需要调整的金额填入到纳税调整明细表扣除的其他里面。
没有依据直接填也可以吗
你好,填是可以填的了。不用担心
这个如果查到应该怎么解释?
你好,你就说老板想交点税。或者说成本里面有一部分没有发票
但是去年的发票都有的,没关系吧
你好,没关系的了。你如果确实很担心的话,你就按照第一个办法去更正之前的财报和所得税申报。
好的,知道了,不想改了
谢谢老师
你好,不用客气的了。