意思是应付账款还有余额 ?
我们老板7月用私人微信支付宝转帐付款,购买了办公软件,进销存软件用友软件。 我做账是不是应该记负债,,借:管理费用_办公费 贷:其他应付款_老板 等公司对公账户有钱后,在冲减其他应付款_老板 贷:银行存款。 这么操作合理吗?
老师,我想问下公司收了一张电子银行承兑汇票然后用来支付三明公司货款,但是我之前作了借应付帐款-三明,贷银行存款的分录,我现在要怎么修改分录?购入原材料分录贷方我也是挂了应付帐款-三明
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,公司购买的财务软件➕erp系统。 购入时候借:预付账款-深圳快学公司 贷:银行存款 摊销一年每月摊销借:管理费用-办公费 贷:预付账款-深圳快学公司 如果第二年再次购买但是没有付费,怎么做分录啊?借:预付账款-深圳快学公司,贷啥啊?
请教一下上半年是定期定额,下半年变查账,那汇算清缴时经营所得是合计全年收入按查账征收交税吗?
企业计提工资薪金120000元,其中行政管理人员工资薪金100000元,销售部门人员工资薪金20000元。
记账凭证中的记账人和审核人可以是1人吗?
请问老师,高级财务会计师和高级会计职称有什么区别?那个含金量高
老师个税怎么算的,比如10000工资,只有社保512可以扣,那要交多少个税?
现金折扣,新会计准则,账务处理
收到一张红字的销售返利发票,不用跟蓝字发票开在一张发票吗?这怎么做账啊
请问实操手工账:卖出库存商品,银行存款增加,主营业务收入增加,应交税费增值税增加,库存商品怎么提现减少呢?
老师好:我们是新公司生产型,3月1日才正式生产,2月我们有投资人转的投资款,还有买主要的原材料已付过货款,已收到对方的发票,这样我2月需要做账吗,还是可以并入3月一起?谢谢
老师 经营所得申报中老师经营所得申报过程中 平时未扣除5000生计费和专项附加扣除 年度汇算清缴时,对话框显示 未采集或不支持在当前申报扣除 该怎么处理呢?
是的,应付款有余额,应该借:应付款的
前面付款时,有入费用吗?
是的,前面应该全额入费用了,是别人做的账
借:应付账款 借:管理费用(红字)
跨年了,是去年的账,我想在今年1月修改一下
直接做这个分录就可以
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!